問(wèn)下快遞那邊 一月份的這么長(zhǎng)時(shí)間了
老師,1月在網(wǎng)上開了發(fā)票領(lǐng)取方式是快遞領(lǐng)取,申請(qǐng)狀態(tài)是已受理,快遞單號(hào)沒有顯示,怎么辦?
老師 有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬(wàn)元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開十張百萬(wàn)元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過(guò)了,但是沒有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬(wàn)元了,而且開了六張百萬(wàn)元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問(wèn)過(guò),有一個(gè)工作人員說(shuō),只要實(shí)地考察過(guò)了能開發(fā)票就算是通過(guò)了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬(wàn)的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說(shuō),他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過(guò)的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號(hào)開始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰(shuí)的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一般貿(mào)易,1.在辦理出口退稅時(shí)需要填寫出口發(fā)票號(hào),但是我們并沒有出口發(fā)票那應(yīng)該填什么?2.申報(bào)明細(xì)表里需要填寫關(guān)聯(lián)號(hào),關(guān)聯(lián)號(hào)從哪里獲?。?.怎樣查看已經(jīng)退稅了的關(guān)單,因?yàn)橹安皇且徽麄€(gè)月的都退稅了
我在網(wǎng)上申領(lǐng)了發(fā)票但是由于收款人和領(lǐng)票人不是同一個(gè)所以不支持快遞配送,稅務(wù)局的人打電話來(lái)說(shuō)要自己去自行領(lǐng)取,我問(wèn)了一下可以改嗎?稅務(wù)局的說(shuō)不可以,說(shuō)郵政快遞單號(hào)已經(jīng)出來(lái)了,老師我想問(wèn)一下如果我要去拿票請(qǐng)問(wèn)一下是去哪里拿
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理