發(fā)票的退稅認(rèn)證: 申報(bào)出口退稅,必須先進(jìn)行發(fā)票的退稅認(rèn)證,認(rèn)證的越早,收回退稅款項(xiàng)就越早。因此,一般來說,收到待退稅的發(fā)票,馬上就進(jìn)行退稅認(rèn)證。 退稅認(rèn)證在“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺”上操作,需插入稅盤。注意,選擇勾選時(shí),需要在“退稅勾選”界面進(jìn)行操作。操作成功后,可打印“退稅發(fā)票統(tǒng)計(jì)表”與“退稅發(fā)票清單”留存。 認(rèn)證后的發(fā)票信息一般在30-60天之間,可在“出口退稅綜合服務(wù)平臺”上查詢到信息,這時(shí)就可以進(jìn)行出口退稅的申報(bào)了。
老師,請問貿(mào)易公司出口退稅的具體流程是什么,包括開票,報(bào)稅,退稅等等這些?我有個(gè)客戶要出口,一般納稅人的,但是沒有接觸過出口退稅的
公司是具有進(jìn)出口權(quán)貿(mào)易公司,可以進(jìn)口,進(jìn)貨成本包括哪些?分錄怎么做? 出口享受退稅,進(jìn)來的發(fā)票和退稅鏡率不一樣,問我進(jìn)貨發(fā)票的稅率去退稅嗎?分錄怎么做?然去申請退稅的分錄怎么做?這部分退稅是等稅務(wù)局退稅下來還是放在待抵扣稅款,進(jìn)來的發(fā)票和退稅部分報(bào)表該如何填寫?
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報(bào)?。糠浅8兄x老師!
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開銷項(xiàng)票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報(bào)關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報(bào)關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報(bào)。2.對出口貨物進(jìn)口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認(rèn)證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個(gè)備案,等待審批請問是這個(gè)步驟嗎
老師7月份做工資表計(jì)提2人社保其他應(yīng)付款1438.42 8月份實(shí)際支付了3人社保費(fèi)用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個(gè)人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個(gè)客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個(gè)員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補(bǔ)助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補(bǔ)助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)票,與此同時(shí),我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個(gè)可以抵嗎?
我司給車行的贊助費(fèi)用是有尾數(shù),比如“95628.48,請問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進(jìn)來是115500萬,加1%賣出去, 計(jì)算1,115500*1.01=116655 計(jì)算2,115500/0.99=116666.6667 那種計(jì)算正確,算起還是有點(diǎn)差異?
汽修廠的收入要到下個(gè)季度開票,可是成本這個(gè)季度用了很多怎么做賬呀