您好!2月份申報增值稅申報表填報出口收入項目,增值稅額為0; 1月份收到進項發(fā)票,2月份申報期認證出口退稅發(fā)票,3月份申報出口退稅。
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報請以前月份的退稅,進項在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應(yīng)的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報???非常感謝老師!
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應(yīng)的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,開給國外的發(fā)票怎么處理,第一聯(lián)自己拿來做賬,第二三聯(lián)等其他聯(lián)怎么處理呢?謝謝
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報關(guān),1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內(nèi)銷,12月份收到出口對應(yīng)的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認證出口發(fā)票,增值稅怎么填報?。糠浅8兄x老師!
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報關(guān),勾選了出口退稅的進項票,2022年1月開銷項票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報,請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
好的,非常感謝老師,請問認證出口退稅發(fā)票時怎么認證,之前收到時勾選了出口退稅了
1、勾選到出口退稅后,接下來,選擇“退稅確認勾選“,可以看到剛剛已經(jīng)勾選的發(fā)票信息列在了待確認清單中,再次復(fù)核勾選的發(fā)票是否是需要辦理出口退稅的發(fā)票,確認無誤后,點擊“確認”。這樣,退稅勾選就完成了。 2、最后,選擇“退稅勾選統(tǒng)計“,查看退稅勾選結(jié)果。建議打印退稅發(fā)票統(tǒng)計表,與紙質(zhì)發(fā)票抵扣聯(lián)對應(yīng)后保存,待辦理出口退稅業(yè)務(wù)。
老師這一步,我們上個月收到進項票時,剛好也是在稅期已經(jīng)做了,0稅率的銷項票也在上個月開出去了!還沒申請退稅,因為我是小白一枚,接下來不知道要怎么做了,只知道4月30日之前要完成退稅,2月份稅期要申報增值稅,因為除了這兩單退稅,其他也沒有什么內(nèi)銷,所以想請教下增值稅要怎么申報?非常感謝!
1、出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 2、將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。 3、填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。 另外,現(xiàn)在的出口退稅沒有要求規(guī)定期限4月30日之前要完成退稅。
好的,非常感謝!再請問一下,退稅資料要什么做,是不是非常麻煩???
不麻煩,現(xiàn)在只需要自己留存?zhèn)洳榧纯?,比如說出口報關(guān)單、進項發(fā)票、出口退稅申報表等
好的,收到!非常感謝!
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好的,小石老師,請問這個表怎么填
這個是填跨境服務(wù)的吧,你們是銷售材料還是服務(wù)
是銷售化工產(chǎn)品的
銷售產(chǎn)品是填在第二欄,合計欄=第二欄
哦,好的,非常感謝石老師!
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