直接填寫0就可以這個(gè)

你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)2017年10月注冊(cè),但是前兩個(gè)月沒業(yè)務(wù)發(fā)生,零申報(bào),報(bào)表怎么塡?
老師您好,請(qǐng)問去年11月份注冊(cè)的企業(yè),一直沒有實(shí)際業(yè)務(wù),稅務(wù)那邊都是零申報(bào),現(xiàn)考慮注銷企業(yè),應(yīng)該怎么注銷
老師,您好。 公司是2019年12月份注冊(cè)的。一直沒有發(fā)生業(yè)務(wù),一直零申報(bào)。現(xiàn)在進(jìn)行匯算清繳,資產(chǎn)總額非要塡一個(gè)數(shù)字,這要怎么弄?
企業(yè)8月1日剛注冊(cè)的,8月份沒有任何支出和收入,報(bào)稅得話是零申報(bào),那請(qǐng)問下上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填呢?是都填零嗎?
老師你好!請(qǐng)問成立新公司注冊(cè)資本10備案制,這個(gè)月也沒發(fā)生業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)報(bào)表上的貨幣資金怎么填,注冊(cè)資本的10萬要做進(jìn)所有者權(quán)益里面嗎?
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?

