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我們公司1月份13稅率開成了0稅率,2月份做了紅沖,1月份的申報表開具的0稅率的發(fā)票我應(yīng)該如何塡具呢

2020-03-09 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-03-09 15:20

這個要具體咨詢一下您公司的專管員,這個各地是不同的。有的稅局要求直接按錯誤的金額填寫,有的稅局要求換成正確的稅額金額填寫。具體要咨詢。

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這個要具體咨詢一下您公司的專管員,這個各地是不同的。有的稅局要求直接按錯誤的金額填寫,有的稅局要求換成正確的稅額金額填寫。具體要咨詢。
2020-03-09
您好,開錯了,就在錯誤的欄次填寫
2023-10-22
你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正?,F(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務(wù)
2023-07-07
你好你申報時候這個9% 一欄是負數(shù),這個13% 一欄,按發(fā)票對應(yīng)填寫就可以,主表銷項稅額,是合并之后的
2021-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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