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現(xiàn)在 19年的代攤銷費(fèi)用少計提了,現(xiàn)在匯算清繳是該如何處理

2020-03-04 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-04 14:53

是攤銷時候少攤銷?你攤銷到哪里下面去了?

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快賬用戶9680 追問 2020-03-04 15:42

就是之前少計提了 ,補(bǔ)做分錄還是?

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齊紅老師 解答 2020-03-04 15:44

這個建議反結(jié)賬做12月賬上,你做今年賬上做借以前年度損益調(diào)整 貸待攤費(fèi)用 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9680 追問 2020-03-04 16:08

那去年的財務(wù)報表是不是也要去稅務(wù)局做更改呢?

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齊紅老師 解答 2020-03-04 16:12

是的。原則是,但是我之前問稅局說可以季報和年報不一樣,看您們那邊是不是可以不一樣

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是攤銷時候少攤銷?你攤銷到哪里下面去了?
2020-03-04
你好,需要把多計提的費(fèi)用沖銷?
2022-07-06
學(xué)員,你好。會計處理上做前期會計差錯,記以前年度損益調(diào)整。匯算清繳可以直接根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報。
2024-04-15
同學(xué)你好!這個的話? ?20年做 借:所得稅費(fèi)用 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ? 貸:銀行存款
2020-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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