同學(xué)您好,您具體是什么情況不享受的
我們公司是一般納稅人,在7月份的時(shí)候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時(shí)之前的會(huì)計(jì)沒有申請,按沒有享受加計(jì)扣除申報(bào)的增值稅,在8月份的時(shí)候去申請了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個(gè)一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
請問一下,員工11月份簽的買房合同,我發(fā)10月份工資時(shí)可以享受附加扣除嗎?還是發(fā)11月份工資時(shí)?
老師我們進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)扣除,1至7月份我們享受了加計(jì)扣除的,但是8至10月份未申報(bào)享受,我想問下11月可以享受了?
老師,我們單位有個(gè)員工之前離職,現(xiàn)在我又把他弄成正常了,系統(tǒng)提示說離職人員未享受專項(xiàng)他附加扣除,之前月份享受專項(xiàng)附加扣除,但因離職,已不繼續(xù)累計(jì)專項(xiàng)附加扣除,造成本月未享受 但之前我也沒給他申報(bào)專項(xiàng)附加呀 這怎么回事 怎么處理
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對嗎
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
8-10月份換了個(gè)會(huì)計(jì)當(dāng)期加計(jì)抵的金額沒填,所以我想問下11月份還享受嗎
老師在嗎?
那是可以的,您試試現(xiàn)在能否一起填,不能一起填的花 可以到稅務(wù)局去更正申報(bào)
但是我們8-10全部交了稅了更正申報(bào)多交的稅款稅務(wù)局會(huì)退?
可以的,或者不退也可以抵以后需要叫的
好的謝謝老師,我以為8-10月沒申報(bào)抵減的部分就自動(dòng)放棄了這個(gè)政策的
看來說是沒有這個(gè)說法的,以前的話就是沒有享受的,也可以補(bǔ)享受的
符合“加計(jì)抵減”條件的納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。老師這句話怎么理解
就說只有這幾個(gè)行業(yè)的是可以加計(jì)扣除的,如果您有混合銷售的,那就需要您符合這個(gè)行業(yè)的占總收入的比重要超過50%
老師我們?nèi)渴氰b證服務(wù)業(yè)那就是百分之百加計(jì)抵減了?另外老師你想問下我上面說的8-9月份沒申報(bào)加計(jì)抵減的,那我10月這樣是不是就可以并起來申報(bào)了。因?yàn)槭羌佑?jì)抵減的,可以這么理解嗎?
我之前也說了,您申報(bào)的時(shí)候一起填寫試試看,如果不能一起扣除的話,那您就去更正以前錯(cuò)誤的申報(bào)表
好的謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在