你好 增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了是什么意思 ? 附加稅是按實際交的增值稅和消費稅為基數(shù) 先計提 再交,沒有計提 的可以先補計提 再交
老師,增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了!但是附加稅沒有計提,實際繳納的稅費跟現(xiàn)在賬上的數(shù)對不上,我的問題怎么解決
本公司是小規(guī)模納稅人,目前不開具增值稅發(fā)票,但是公司對公賬戶上有著貨物往來的資金,現(xiàn)在一個季度已經(jīng)超過免稅范圍了,貨款都是個人轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在怎么解決這個問題?
老師,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進項是沒有的了,但是賬上應交稅費——進項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進項是沒有的了,但是賬上應交稅費——進項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師好,請問, 前期已經(jīng)申報并且繳納的附加稅,9月份有因為減半征收又退回一半。做賬后,賬上和實際繳納的是一致,但是增值稅申報表上“” 附加稅”的本年累計數(shù)對不上,它依然是沒減半征收的數(shù),這個怎么辦?
會計賬套里納稅性質(zhì)選錯了怎么修改
倉儲服務(wù)中庫房怎么記賬
收到房租發(fā)票,進項稅金如何做內(nèi)賬
這兩個怎么做記賬憑證?
老師認繳制計提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應付款(沒有具體掛賬單位名稱)應該如何處理?好幾年了
通訊費做到工資合并,算交個稅,員工福利費是單獨計稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財費用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤???
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認繳資金額?相關(guān)合理稅費填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?