你好,可以做到管理費(fèi)用沖平
以前的會(huì)計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個(gè)余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個(gè)余額該怎么做?查賬不可能了,時(shí)間很久了,查不到,找不到根源
老師,公司買(mǎi)稅控盤(pán)認(rèn)證了,當(dāng)月底就作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),填申報(bào)表的時(shí)候,這筆費(fèi)用反映到表四和減免稅明細(xì)表上的期末余額了,但是我賬上做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用。這樣可以嗎?還是必須實(shí)際抵減的月份,才能做這筆分錄。
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒(méi)做,需要繳納誰(shuí)的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
江蘇的生育保險(xiǎn)是屬于醫(yī)保還是社保?
老師,這是哪里填錯(cuò)了,怎么查看
鮮肉零售是可以全部免增值稅嗎
橫聯(lián)報(bào)關(guān)單上物料名稱(chēng)沒(méi)有全部出來(lái),出口退稅聯(lián)上物料名稱(chēng)全部出來(lái)了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按照哪一個(gè)開(kāi)才是對(duì)的呢
現(xiàn)在稅務(wù)對(duì)一般納稅人的注冊(cè)資金有沒(méi)有要求
我想問(wèn)一下 公司實(shí)驗(yàn)室購(gòu)買(mǎi)的實(shí)驗(yàn)儀器在現(xiàn)金流量表里 是屬于 支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的還是購(gòu)買(mǎi)原材料 商品及勞務(wù)的現(xiàn)金
老師,個(gè)體戶開(kāi)的勞務(wù)*加工費(fèi)發(fā)票需要繳納個(gè)稅嗎
老師,2025年的企業(yè)所得稅申報(bào)表當(dāng)中的職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(7萬(wàn))小于實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬(8萬(wàn))這種有沒(méi)有問(wèn)題
事業(yè)單位收到退回多報(bào)銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)怎么記賬,需要返還財(cái)政嗎