你好,可以做到管理費用沖平
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
老師,公司買稅控盤認(rèn)證了,當(dāng)月底就作進項轉(zhuǎn)出了,但是沒有銷項,填申報表的時候,這筆費用反映到表四和減免稅明細(xì)表上的期末余額了,但是我賬上做了分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用。這樣可以嗎?還是必須實際抵減的月份,才能做這筆分錄。
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
老師,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進項是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費——進項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進項是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費——進項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計提當(dāng)月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?