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老師,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進(jìn)項是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?

2022-07-08 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-08 10:59

你好,可以做到管理費用沖平

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你好,可以做到管理費用沖平
2022-07-08
你好,可以做到管理費用沖平
2022-07-08
先確認(rèn)所有已開票和收據(jù)的金額,然后按以下步驟調(diào)整: 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 - 對于未抵扣進(jìn)項稅: - 借:原材料/庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款: - 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn),避免累計問題。
2024-09-21
你好,你少了一步的 借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-27
?你好;? 意思是 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛 :? ?做? ? ??借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ;然后做 :借??應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費- 未交增值稅;? 這樣就可以了? ?
2022-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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