你好,你當(dāng)時(shí)做賬怎么做的?
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報(bào)和繳納的時(shí)候都沒有減半,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,還要更正申報(bào)報(bào)表,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個(gè)相關(guān)政策上說對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
老師好!我是一般人,1、2月交了增值稅及附加稅,因出新政策,小微企業(yè)附加稅減半征收,4月份退回了一半的附加稅,這個(gè)月申報(bào)時(shí),稅金及附加因?yàn)楫?dāng)時(shí)扣減了地方教育附加,導(dǎo)致利潤表上稅金及附加減少,申報(bào)時(shí)填利潤表,保存不上,怎么辦?
老師好,請(qǐng)問, 前期已經(jīng)申報(bào)并且繳納的附加稅,9月份有因?yàn)闇p半征收又退回一半。做賬后,賬上和實(shí)際繳納的是一致,但是增值稅申報(bào)表上“” 附加稅”的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上,它依然是沒減半征收的數(shù),這個(gè)怎么辦?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
先沖減以前計(jì)提的, 借,稅金及附加,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)。 收到退款了, 借,銀行存款, 借,應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
增值稅申報(bào)表上,附加稅算出當(dāng)月的后, 累計(jì)數(shù) 是自動(dòng)帶出,好像改不了
你的稅金及附加有余額沒有?
結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),當(dāng)月好像是負(fù)數(shù), 我記不太清楚了,前天工作看了一下,周末這兩天休息沒上班。
你把第一個(gè)分錄應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)改成借方應(yīng)交稅費(fèi),試一下。
老師,改賬上的分錄,會(huì)影響附加稅申報(bào)表的數(shù)字嗎? 現(xiàn)在是附加稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和賬上對(duì)不上,因?yàn)樯陥?bào)表上累計(jì)數(shù)是得出當(dāng)月數(shù)據(jù)后 系統(tǒng)帶出的,不能手動(dòng)填寫。這和我改憑證有關(guān)聯(lián)嗎?
不知道你的稅金及附加取數(shù)是根據(jù)什么來的? 他有些不是根據(jù)稅金及附加,有些是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi),城建稅。
老師,我的申報(bào)表上 ,三個(gè)附加稅當(dāng)月數(shù)都是對(duì)的,但是三個(gè)累計(jì)數(shù)都和實(shí)際對(duì)不上…都是沒減半征收的數(shù)字~
你好,那就是軟件取數(shù)有問題。
老師那我明天把分錄按您說的試一下,把貸方負(fù)數(shù)改成 借,應(yīng)交稅費(fèi)。
可以的,可以試一下的。
老師,如果改后和附加稅申報(bào)表累計(jì)數(shù)一致了,就行了吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
但是我總覺得是稅務(wù)申報(bào)表上的問題。 因?yàn)楝F(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)和公司實(shí)際繳納(包括減半征收后)是一致的, 是申報(bào)表對(duì)不上。 我總想著從申報(bào)表上改,但是改不了…
申報(bào)表的不對(duì)的話,就是你之前填寫的不對(duì)。
肯定是有本月不一致的。
老師,附加稅申報(bào)表都是算出增值稅后就計(jì)算好的,。 難道是這樣嗎:比如本月根據(jù)增值稅算出城建稅為300,但是本月退回來了以前期應(yīng)減半征收的城建稅650元。難道本月城建稅不能寫300,而是應(yīng)該改成-350嗎? 是這樣嗎老師? 如果是這樣填表,那我的累計(jì)數(shù)就能對(duì)上, 但是這樣報(bào),申報(bào)表能通過嗎,
你好,不是的,你這是在哪里看到的,你是不是看到主表里面的,主表里面的這種不要管。
對(duì)對(duì)對(duì),老師,就是主表, 增值稅主表,主表下側(cè)有附加稅,就是那個(gè)附加稅累計(jì)數(shù) 我一直在糾結(jié)。。.
你好,這里的不用修改的。