沒有退回先別做了 你沒有通過應交稅費

老師請教一下你,我是小規(guī)模納稅人 開專票做分錄時,城建稅是借:營業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款 那這張專票紅沖,城建稅要不要做分錄?怎樣做? 我現(xiàn)在有些紅沖了的城建稅是待退稅狀態(tài),但是報表沒有體現(xiàn),不知道是不是做賬做少左些什么
老師,小規(guī)模納稅人,二季度開票超過45萬,在做賬時不了解附加稅減半政策,所以賬做了,報表也做完了,申報時才關(guān)注到這個政策,那么請問,計提時是全額按增值稅計提的,能不能在繳納附加稅后,做分錄 借 應交稅費-應交城建稅 貸 銀行存款 貸營業(yè)外收入(差額部分)還有的老師說直接做 借稅金及附加(紅字)貸 應交稅費-城建稅(紅字)哪個比較好?是正確的呢
老師 我4月報稅1-3的稅 小規(guī)模的銷項我計入營業(yè)外收入了 但是我5月打單子的時候銀行扣了366的這個稅有10元的城建稅 256的增值稅是不這樣做? 借 稅金及附加10? 貸 應交稅費——城建稅? 10借???應交稅費——城建稅? ?貸 銀行存款好10完了沖紅借 外收入-366貸 應交稅費-366再借應交稅費256貸銀行 256那最后應交稅費還是掛的256
小規(guī)模納稅人月度開票35萬,需要繳納增值稅,一開始的分錄是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項,當月計提附加稅,借:附加稅,貸:應交稅費教育費附加,地方教育,城建稅,繳納時借:應交稅費銷項,教育附加,成城建稅,貸銀行存款,附加稅在前面做計提在借方,怎么沖掉,還是不用管
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經(jīng)計提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),財務報表申報不了沒法提交?
企業(yè)職工離職,當月取得離職工資(解除勞動合同一次性補償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時,應由職工個人承擔的社保部分的金額,在個稅扣繳申報里,這部分應由個人承擔的部分社保金額可以在本期其他扣除項目里進行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導出打印呢
去年職工報銷福利計入管理費用工資了,也并入工資申報了,借管理費用工資貸應付職工薪酬福利費,這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費用中工資合計數(shù)填的,如果稅務查出來應付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當月未開票,次月開票,出口當月就要確認未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務成本是怎么算的
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。
酒商貿(mào)公司,贈送客戶品鑒酒怎么入賬
這個時我們出委托書嗎?每個客戶出一份?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。
老師早上好??監(jiān)事變更,要不要舊監(jiān)事的身份證復印件?