你好,附加稅應(yīng)該是本期實(shí)際繳納增值稅為計(jì)稅依據(jù)
老師,我想問一下這個(gè)附加稅的依據(jù)不是應(yīng)該是本期銷項(xiàng)-本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)數(shù)對(duì)不上
老師,我上個(gè)月有1萬多的進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證了的,但是沒有抵扣,我上個(gè)月是填到表二的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣中,這個(gè)月填表時(shí)怎么沒有數(shù)據(jù)呢
老師,我想問一下,個(gè)體戶這個(gè)定期定額征收,它計(jì)稅依據(jù)為什么和我填的應(yīng)稅項(xiàng)不一樣,稅額是怎么算出來的,本季度不含稅收入是297029.7
老師,請(qǐng)問,本期勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額69766.01,本期不產(chǎn)生應(yīng)納稅銷項(xiàng)稅額,也不用抵扣,那么我的主表是否填錯(cuò),附表2是不是為空?
老師 一般納稅人,建立賬本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是根據(jù)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)填寫的嗎?本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這樣填寫可不?利潤(rùn)數(shù)據(jù)的算法=當(dāng)期收入-成本-期間費(fèi)用,這樣計(jì)算對(duì)不對(duì)
新入行,會(huì)計(jì)用到的財(cái)務(wù)軟件都有哪些?
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個(gè)金額要一致
老師,想問問采購(gòu)6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請(qǐng)問老師,外購(gòu)的庫(kù)存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購(gòu)買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的啊?
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
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