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以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財政補(bǔ)貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網(wǎng)上申報時,把這筆數(shù)填寫在增值稅無票銷售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?

2020-01-07 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-07 16:54

是的,這筆收入也要交印花稅

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是的,這筆收入也要交印花稅
2020-01-07
在網(wǎng)上申報時,把這筆數(shù)填寫在增值稅無票銷售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷項稅 同時這筆收入也要交印花稅
2020-01-07
你好,是的,需要繳納印花稅,計提銷項稅額
2020-01-07
你好,這個問題已經(jīng)回復(fù)你
2020-01-07
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項9869, 你看下當(dāng)時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補(bǔ)申報所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
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