是的,這筆收入也要交印花稅
老師 我們公司是生產(chǎn)純凈煤的 以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的:借:其他應(yīng)付款-----財政補(bǔ)貼 貸:以前度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅 ----銷項稅 專管員說這個財政補(bǔ)貼相當(dāng)于我們的無票銷售 這是不是也要交印花稅呢?
以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財政補(bǔ)貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網(wǎng)上申報時,把這筆數(shù)填寫在增值稅無票銷售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產(chǎn)潔凈煤的 以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財政補(bǔ)貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網(wǎng)上申報時,把這筆數(shù)填寫在增值稅無票銷售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產(chǎn)潔凈煤的 以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財政補(bǔ)貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網(wǎng)上申報時,把這筆數(shù)填寫在增值稅無票銷售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
老師,金銀珠寶開零售店選個體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報,是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫點(diǎn)哪一個可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對方是一般納稅人,用自己個人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認(rèn)證進(jìn)項還是要一個個查是否抵扣計入進(jìn)項稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊