在網(wǎng)上申報(bào)時(shí),把這筆數(shù)填寫(xiě)在增值稅無(wú)票銷(xiāo)售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅 同時(shí)這筆收入也要交印花稅
老師 我們公司是生產(chǎn)純凈煤的 以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的:借:其他應(yīng)付款-----財(cái)政補(bǔ)貼 貸:以前度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅 ----銷(xiāo)項(xiàng)稅 專(zhuān)管員說(shuō)這個(gè)財(cái)政補(bǔ)貼相當(dāng)于我們的無(wú)票銷(xiāo)售 這是不是也要交印花稅呢?
以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財(cái)政補(bǔ)貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個(gè)分錄是這樣寫(xiě),我在網(wǎng)上申報(bào)時(shí),把這筆數(shù)填寫(xiě)在增值稅無(wú)票銷(xiāo)售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產(chǎn)潔凈煤的 以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財(cái)政補(bǔ)貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個(gè)分錄是這樣寫(xiě),我在網(wǎng)上申報(bào)時(shí),把這筆數(shù)填寫(xiě)在增值稅無(wú)票銷(xiāo)售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
公司是生產(chǎn)潔凈煤的 以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財(cái)政補(bǔ)貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個(gè)分錄是這樣寫(xiě),我在網(wǎng)上申報(bào)時(shí),把這筆數(shù)填寫(xiě)在增值稅無(wú)票銷(xiāo)售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?
2020年我開(kāi)多一筆收入6萬(wàn),等到21年4月才沖紅這筆收入6萬(wàn)。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)59405.94 貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問(wèn)題現(xiàn)在6月申報(bào)增值稅,增值稅報(bào)表本年累計(jì)銷(xiāo)售額和賬上對(duì)不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做