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老師 我們公司是生產純凈煤的 以前年度的一筆其他應付款,做了納稅調整,分錄是這樣的:借:其他應付款-----財政補貼 貸:以前度損益調整 貸:應交稅金---應交增值稅 ----銷項稅 專管員說這個財政補貼相當于我們的無票銷售 這是不是也要交印花稅呢?

2020-01-07 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-01-07 16:47

你好,這個問題已經回復你

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快賬用戶3373 追問 2020-01-07 16:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-01-07 16:55

不客氣,麻煩給予五星好評

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你好,這個問題已經回復你
2020-01-07
在網上申報時,把這筆數填寫在增值稅無票銷售欄內,增加收入,產生銷項稅 同時這筆收入也要交印花稅
2020-01-07
你好,是的,需要繳納印花稅,計提銷項稅額
2020-01-07
是的,這筆收入也要交印花稅
2020-01-07
同學你好 是什么會計準則
2023-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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