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公司是生產(chǎn)潔凈煤的 以前年度的一筆其他應(yīng)付款,做了納稅調(diào)整,分錄是這樣的 借:其他應(yīng)付款----財政補貼 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-----增值稅 這個分錄是這樣寫,我在網(wǎng)上申報時,把這筆數(shù)填寫在增值稅無票銷售欄內(nèi),增加收入,產(chǎn)生銷項稅?那這筆收入是不是也要交印花稅?

2020-01-07 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-07 16:46

你好,是的,需要繳納印花稅,計提銷項稅額

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快賬用戶3607 追問 2020-01-07 16:49

謝謝老師 那 印花稅:我就用銷售收入直接乘以0.0003 這樣計算可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-01-07 16:50

可以的,而且就是這樣就計算的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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