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您好,老師。請教一個問題,企業(yè)是小規(guī)模,開票稅率應(yīng)該是3點的。我11月和12月各開了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對做增值稅季度申報時才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開5點的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開發(fā)票嗎?

2020-01-04 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-04 17:12

在3%里面填寫 稅額和發(fā)票是一致的,修改下銷售額 紅沖之前的,開正確的額就可以

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在3%里面填寫 稅額和發(fā)票是一致的,修改下銷售額 紅沖之前的,開正確的額就可以
2020-01-04
你好,正數(shù)銷售額 負數(shù)銷售額合計分別填寫,多交的稅款不一定退,一般納稅人的可以能給你留底以后抵扣。
2024-01-13
你要填寫5%那一欄數(shù)據(jù)的
2023-09-07
你好! 正常按開票稅率申報。一月收回可以沖紅,再重新開。
2022-01-11
你好,你直接開紅字發(fā)票就可以的,不用申請紅字信息表。
2021-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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