在3%里面填寫 稅額和發(fā)票是一致的,修改下銷售額 紅沖之前的,開正確的額就可以
您好,老師。請教一個問題,企業(yè)是小規(guī)模,開票稅率應(yīng)該是3點的。我11月和12月各開了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對做增值稅季度申報時才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開5點的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開發(fā)票嗎?
老師你好,我是一個小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時沒有作廢,就在7月份開了負數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,11月給客戶開了一張普票,12月發(fā)票發(fā)票沒填備注欄,重開了一張給對方,現(xiàn)在要把11月的發(fā)票紅沖,為什么在紅字申請點不動銷售方申請啊
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
有張差額發(fā)票,應(yīng)該開5個點,但是開成了6個點,現(xiàn)在跨月了才發(fā)現(xiàn),那我申報增值稅的時候應(yīng)該怎么申報呢?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
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