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你好我這邊發(fā)票機(jī)出現(xiàn)了問題 網(wǎng)絡(luò)抄報失敗 但是急開了一張發(fā)票給客人 現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)抄報顯示 金稅盤內(nèi)有未上傳發(fā)票 請上傳后在執(zhí)行 還怎么處理

2020-01-03 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-01-03 23:45

你好,反復(fù)點發(fā)票修復(fù)試下的

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你好,反復(fù)點發(fā)票修復(fù)試下的
2020-01-03
您這個狀況還是需要去讓稅務(wù)局操作一下才行
2021-08-05
你好,你們開紅字發(fā)票就可以的,增值稅專票頁面打開選擇紅色,然后選擇下載開局,讓對方給你發(fā)一個電子版的紅字信息表。
2021-09-02
同學(xué)你好 稅務(wù)處理 及時與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說明發(fā)票未傳遞、重開及紅字確認(rèn)等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請核實處理紅沖稅額申報問題,避免稅務(wù)風(fēng)險。 賬務(wù)處理 假設(shè)發(fā)票涉及業(yè)務(wù)計入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購業(yè)務(wù),借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”;再沖銷暫估,借 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認(rèn)損失,借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”。
2025-01-08
你好;去修改下4季度的申報表數(shù)據(jù)去 ;? 修改后再去報1季度的?
2023-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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