借預付貸銀行存款,借銀行存款貸預付。
老師,甲方有一筆質保金未付給我們,然后年底他們要結賬,就讓我們把這筆錢轉給他們,然后他們再把這筆錢轉給我們,相當于錢并沒有付給我們,這分錄我要怎么做?
別人付錢給我們讓我們幫他代繳社保,然后我們又以工資的方式扣除社保以后發(fā)給他,這筆賬怎么做哦
老師,我們交暖氣費的時候還要替別人交一部分錢,然后交完以后別人再給我們錢,他們給我們的這筆錢怎么做賬
老師,您好,兩年前我們應該給a付一筆款,他們給我們開票,后來因為一些事情,沒有付款,我們也沒有收他們的發(fā)票,他們沒有紅沖,現在我們把這筆錢付了,他們把2年前發(fā)票給我們了,這可以入賬嗎
老師,請問啟用財務軟件,供應商4月底的應付款是15000,做為期初數據設置賬套,數據填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設 質保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應付款-質保金1000 歸還:借其他應付款-質保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現金流量表數據就是付的銀行存款進入 計入構建 固定資產,無形資產和其他長期資產所支付現金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經有增值稅稅額了嗎?
預交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
質保金還是沒有支付給你們。