你好 能把申報表截圖來看一下嗎
小規(guī)模納稅人申報失敗,原因:主表第一欄應(yīng)大于第二欄+第三欄
我是小規(guī)模納稅人,申報與實際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報失敗,原因為:第2欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點,第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請問這個怎么更改?
老師好,今天申報三季度的,小規(guī)模酒店。在第三欄稅控設(shè)備開票填寫13606.8以后,申報顯示第一欄必須大于等于第二加第三欄。請問是不是同時還要在第一欄應(yīng)征增值稅銷售額填寫13606.8元
你好 小規(guī)模納稅人申報增值稅,申報失敗提示主表第15欄小于本期應(yīng)抵減稅額,本期實際抵減額應(yīng)等于主表15欄 但是實際上主表15欄是本期應(yīng)交稅金阿 怎么可能相等呢
申報季度稅,只開了增值稅專用發(fā)票1%的自己導(dǎo)入后點擊申報,申報失敗說主表第一欄應(yīng)大于第二欄?第三欄。
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?