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你好 小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,申報(bào)失敗提示主表第15欄小于本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減額應(yīng)等于主表15欄 但是實(shí)際上主表15欄是本期應(yīng)交稅金阿 怎么可能相等呢

2021-01-20 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-20 22:35

你是不是有相關(guān)的一個(gè)抵減的部分的稅的金額。如果說(shuō)有的話,才存在這個(gè)抵減金額的。

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-01-20 22:36

嗯 就是稅率3到稅率1的優(yōu)惠

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:40

那你這個(gè)直接是填寫(xiě)在有一欄是專門的減免稅額就可以了,你是填到哪里你填了附表一嗎?

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-01-20 22:43

填了,附表一的有期初余額 導(dǎo)致本期應(yīng)抵減的稅額 比前面金額大

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-01-20 22:43

是不是要更正之前填的才行?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 22:49

如果說(shuō)你沒(méi)有差額,計(jì)稅沒(méi)有扣除下,你就不應(yīng)該填附表一同學(xué)。

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-01-20 22:51

是說(shuō)增值稅減免稅申報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:02

你這個(gè)減免的2%直接填在主表的這個(gè)減免稅額這一行就可以了,不用填這個(gè)附表一。

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2021-01-20 23:04

不填 他有提示

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齊紅老師 解答 2021-01-20 23:05

如果說(shuō)你沒(méi)有插耳機(jī)睡,沒(méi)有這個(gè)扣除附表一就不用填。

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你是不是有相關(guān)的一個(gè)抵減的部分的稅的金額。如果說(shuō)有的話,才存在這個(gè)抵減金額的。
2021-01-20
好,這個(gè)第四列在減免明細(xì)表里面。
2022-04-07
你主表截圖給我看下,你咋填寫(xiě),
2021-04-12
同學(xué)以你實(shí)際繳納的稅額計(jì)提,繳納掉
2022-12-20
同學(xué),你好,直接填在申報(bào)表四里面
2022-11-17
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