你是不是有相關(guān)的一個(gè)抵減的部分的稅的金額。如果說(shuō)有的話,才存在這個(gè)抵減金額的。
我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)與實(shí)際開(kāi)票金額不符就去更改,結(jié)果申報(bào)失敗,原因?yàn)椋旱?欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么更改?
老師好,申報(bào)增值稅(小于30萬(wàn))失敗提示本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)600,應(yīng)等于增值稅申報(bào)表18行本期應(yīng)納稅減征額貨物及勞務(wù)本月600加服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本月0.00之后,在18行填上600,是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表提示“主表第1列第18欄和第2列第18欄本期應(yīng)納稅減征額之和應(yīng)等于附表五減稅項(xiàng)目第4列減稅額合計(jì)值”。原本3%稅率開(kāi)票直接選擇1%稅率,減征2%,5月交了稅控器具服務(wù)費(fèi)280,是否可以放在本期遞減?
你好 小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,申報(bào)失敗提示主表第15欄小于本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減額應(yīng)等于主表15欄 但是實(shí)際上主表15欄是本期應(yīng)交稅金阿 怎么可能相等呢
小規(guī)模本月開(kāi)增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào),增值稅納稅人申報(bào)表(小規(guī)模納稅人),欄次1,2的金額填寫(xiě)多少? 表4增值稅減免稅額申報(bào)表,本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減稅額哥應(yīng)該填寫(xiě)多少?
收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫(xiě)成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫(xiě)錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒(méi)備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫(xiě)成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫(xiě)錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,??顚S茫移髽I(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預(yù)付款方式購(gòu)買桌椅板凳,第一次預(yù)付10000元,第二次預(yù)付20000元,然后收到桌椅板凳,并領(lǐng)用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,講課老師說(shuō)出售40%就是出售三分之二,沒(méi)懂,怎么理解
老師,進(jìn)項(xiàng)票抵扣了增值稅后還能拿來(lái)做企業(yè)所得稅的費(fèi)用扣除嗎
老師好,賬面庫(kù)存>實(shí)際庫(kù)存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
嗯 就是稅率3到稅率1的優(yōu)惠
那你這個(gè)直接是填寫(xiě)在有一欄是專門的減免稅額就可以了,你是填到哪里你填了附表一嗎?
填了,附表一的有期初余額 導(dǎo)致本期應(yīng)抵減的稅額 比前面金額大
是不是要更正之前填的才行?
如果說(shuō)你沒(méi)有差額,計(jì)稅沒(méi)有扣除下,你就不應(yīng)該填附表一同學(xué)。
是說(shuō)增值稅減免稅申報(bào)表嗎
你這個(gè)減免的2%直接填在主表的這個(gè)減免稅額這一行就可以了,不用填這個(gè)附表一。
不填 他有提示
如果說(shuō)你沒(méi)有插耳機(jī)睡,沒(méi)有這個(gè)扣除附表一就不用填。