你好!發(fā)票全部取得了嗎?完工就可以開始攤銷,可以先按合同價格(如果取得全部發(fā)票按發(fā)票金額)
裝修費(fèi)用幾萬已付,質(zhì)保金4000未付 增加合同10,000沒有付。工程已經(jīng)做完了,請問可以攤銷了嗎?攤銷分錄怎么做呢 只先攤銷已付的還是未付的一起?
我們公司做燈光亮化工程,5月底已經(jīng)預(yù)付2萬元,工期5月-6月,7月-8月才驗(yàn)收完工,9月份才付款,預(yù)留了5千元的質(zhì)保金,怎么做會計分錄,幾月份進(jìn)行攤銷費(fèi)用呢?
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時這個長攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒有分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用,請問下接下來的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
老師好,咨詢下我有個長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),已經(jīng)完工了,但是有5%款沒有付,我這個月做攤銷要把未支付5%的款加起來嗎
老師,公司辦公室裝修,毛坯開始裝修,分進(jìn)度收到裝修工程費(fèi)發(fā)票并付款,請問會計分錄怎么做?假設(shè)7月開始裝修,11月完工,合同總價款100萬,發(fā)票只收80%,也只付80萬。請問什么時候開始攤銷裝修費(fèi)?按合同全款100萬攤還是按收到的發(fā)票金額80萬攤?添置的辦公家具算固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用?
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
未付的金額怎么做賬呢? 如果合同金額包含了這個應(yīng)付的
你好!在應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款科目下核算