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老師,我上個月產(chǎn)品已售出,確認了收入并結轉(zhuǎn)了成本,但這個月又給出了產(chǎn)品上配件的料,能直接記在主營業(yè)務成本上,調(diào)整 前期數(shù)嗎?

2019-11-29 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-11-29 15:54

您好,可以的,直接根據(jù)差額調(diào)整成本的

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您好,可以的,直接根據(jù)差額調(diào)整成本的
2019-11-29
你好 以前年度損益調(diào)整做
2022-02-19
您好,這樣的賬務處理也可以的
2020-12-10
這種情況下,是需要進行調(diào)整的。 一、分析之前賬務處理存在的問題 1.收入與成本確認不匹配:按照會計的配比原則,企業(yè)在確認收入的同時,應合理確認與之相關的成本。當月確認了收入,就應該同步合理估計并暫估成本,以保證收入和成本在同一會計期間內(nèi)得到正確的匹配反映,這樣才能準確體現(xiàn)企業(yè)當期的經(jīng)營成果和財務狀況。 二、調(diào)整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當月確認收入所對應的業(yè)務,根據(jù)合同、訂單、以往類似業(yè)務的成本率或其他可靠的成本計算依據(jù),估算出當月應暫估的成本金額。 2.進行當月成本暫估的賬務處理(假設當月為X月):貸:應付賬款 - 暫估應付款借:主營業(yè)務成本(暫估) 3.次月收到進項發(fā)票時的調(diào)整:借:庫存商品同時結轉(zhuǎn)成本:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)
2024-08-06
你好,收入與成本配比原則,有收入就應該有成本
2024-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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