您好,可以的,當(dāng)年可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,上半年進(jìn)入的一些材料44萬多應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,結(jié)果都記到了庫存商品里了,這些材料實(shí)際都已經(jīng)消耗了,我這個月可以調(diào)賬把庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,庫存商品從開始入庫的時候是借是材料采購,但是他實(shí)際入庫的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
老師,22年12月 我們開票80萬,做了收入確認(rèn),并暫估成本60萬,借:庫存商品 60萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬,借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:庫存商品60 23年2月這60萬成本發(fā)票已到,并且真實(shí)成本多于60萬,那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫存商品-60 然后按真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品并確認(rèn)成本
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進(jìn)的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,管家婆財貿(mào)雙全,原材料購進(jìn)的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉(zhuǎn)成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結(jié)轉(zhuǎn)成本不是有一步借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
如果跨年的該如何處理啊
您好,用以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務(wù)成本科目
就是將庫存商品轉(zhuǎn)入以前年度損益是嗎
您好 是的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品