你好,重新?lián)Q公司開票是怎么回事,你們銷售的就由你們來開票啊。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)

老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應(yīng)的稅費。后來對方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對,12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時候應(yīng)該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對吧?可是9月份的稅費已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔(dān)這筆收入的稅
老師您好,我在去年9月收到了一張對方開出的開戶信息有誤的發(fā)票,然后11月份對方給我重新開了一張,我當(dāng)時沒有入賬,現(xiàn)在這個月做賬的話應(yīng)該怎么做呢
傭金支付分錄謝謝老師
老師,老板以公司名義租的公寓,要計入什么費用
我單位承接一個外單位會議,其中發(fā)生的住宿費支出作為項目成本,收到酒店開具的參會人員(非本單位人員)住宿費專票是否我們可以抵扣進(jìn)項稅?
工會組織運動會給員工購置了運動服(用工會經(jīng)費),是否需要走福利費并以非實物收入并入工資薪金繳納個稅?
樸老師,咨詢一個問題: 報關(guān)單上境外收貨人是實際客戶,但是提單客戶要求收貨人是他的目的國貨代,說是為了方便清關(guān),通知人是境外客戶,這樣可以嗎?
收購的農(nóng)產(chǎn)品再賣出所得稅免么
辦理退稅提交自檢提示”申報的發(fā)票(25362000000003808500)無電子信息,應(yīng)不予受理“這個要怎么處理?
老師,前面跟客戶的貨款沒有簽合同,現(xiàn)在來補(bǔ),是按發(fā)票來補(bǔ)還是收款金額補(bǔ)合同呀!
老師,因為我們給員工報銷他自己開車去辦公司的事的油費,過路費什么的。有沒有方法可以核對員工自駕公里數(shù)合不合理?
老師,我們有2個季度的獎金沒有申報個稅,這個怎么補(bǔ),網(wǎng)銀按獎金發(fā)放的,代賬公司那邊按照銷售的基本工資申報的個稅,這個怎么辦
就是之前購買方名稱開的是甲公司,然后他要求把甲公司這張發(fā)票作廢,再開乙公司名稱,
那我做記賬憑證時怎么做呢,銷售方是一般納稅人
就是購買方名稱有誤,需要重新開嘛,可以重新開。 你把之前確認(rèn)的憑證紅字沖掉,重新再做一個憑證。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
好的謝謝你老師
好的,同學(xué)不客氣的。