
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師您好!請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應(yīng)付款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費-增值稅(進項) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
檢查一下會計分錄:1.老板張三,轉(zhuǎn)錢到公戶(法人不是老板) 借:銀行存款—公戶 貸:其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢給抖音基地保證金 借:其他應(yīng)收款—公司(核算賬戶是公司名字) 貸:銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費, 借:預(yù)付賬款—公司(抖音基地) 貸:銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借:銀行存款—公戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢給另外一家公司(甲公司),(我們自家的公司) 借:預(yù)付賬款—甲公司 貸:銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個員工,25萬,寫著報銷款, 7.老板轉(zhuǎn)錢走, 借:其他應(yīng)付款—張三 貸:銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資,社保,個稅, 先做: 借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
#提問#請問老師 ,我方租賃國家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購,總價值1000萬,當我按月支付租金達到1000萬的時候,這塊土地就是公司的,那么請問老師我現(xiàn)在分錄依然做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,將來獲得土地使用權(quán)再做借:無形資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款,哪個對?前期幾年都已經(jīng)計入成本又如何調(diào)整?
老師,請問我們之前預(yù)付了一筆工裝費用10萬,做的借預(yù)付貸銀存,現(xiàn)在對方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,我做了一筆憑證,借管理費用-勞保18萬,應(yīng)交稅費2萬,貸預(yù)付10萬,銀行存款10萬,請問1.分錄正確嗎?2.請問關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢?是10萬的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金嗎?還是其他?謝謝,請詳解
老師,麻煩問一下,合作社馬鈴薯銷售,蔬菜銷售,肥料銷售,樹苗銷售都可以開增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎
基建期,固定資產(chǎn)折舊費是計入在建工程-折舊嗎
業(yè)務(wù)部沒有底薪但是公司幫交社保,個人部分年終獎扣,如何做賬
老師 我們公司的法人替 代另一個公司掛往來怎么做賬 那個公司司法凍結(jié)了 也是同個老板
我們是委托外面的公司報關(guān)的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩張海關(guān)繳款書 公司名不對,導(dǎo)致我們公司認證不了進項稅。這是誰的問題?
單一窗口備案的公司英文名稱是A,但是現(xiàn)在公司常用的英文名稱是B,只是翻譯上略有不同,中英文條形章刻哪個有要求嗎?
貿(mào)易有限公司,25年5月份成立,是一般納稅人。今年都沒有銷項,現(xiàn)11月份要賣貨,這批貨產(chǎn)生的銷項稅還能沖以前的進項稅嗎?圖片是系統(tǒng)調(diào)出來今年6月、7月、9月的進項稅額
這個是用友軟件做什么用的?
老師,24年11月1日之后成立的內(nèi)資公司,不用備案受益所有人信息吧
公司的設(shè)備通常折舊多少年?怎么折舊