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老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對(duì)方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應(yīng)付款。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?

2020-12-19 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-19 21:15

您好,同學(xué),不需要把6月份的分錄紅沖,但是您的第二個(gè)分錄老師不是很理解,為什么是進(jìn)項(xiàng)稅額,不應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額嗎?

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快賬用戶9593 追問 2020-12-19 21:25

對(duì)不起,是銷項(xiàng),打錯(cuò)了!分錄: 借:其他應(yīng)付款。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 老師這樣是對(duì)的?是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 21:27

對(duì)的,您的分錄是正確的。

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快賬用戶9593 追問 2020-12-19 21:31

謝謝老師解答,還請(qǐng)教一下,稅局有核定技術(shù)合同要交印花稅的,這合同沒有簽,但是這月發(fā)票開了,是不是就應(yīng)該按收入交印花稅了?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 21:36

是的,同學(xué),按照發(fā)票收入金額繳納印花稅。

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您好,同學(xué),不需要把6月份的分錄紅沖,但是您的第二個(gè)分錄老師不是很理解,為什么是進(jìn)項(xiàng)稅額,不應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額嗎?
2020-12-19
你好同學(xué),這樣是可以的哈。
2022-05-13
借管理費(fèi)用,110貸銀行存款 借其他應(yīng)付款110,管理費(fèi)用-100,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10
2020-09-24
您好,您收款對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是?您收款就掛往來?
2023-02-28
你好,親愛的同學(xué),可以的,只要能把你前面做的沖平,就是這筆做完之后你的科目余額是正確的就可以。
2021-04-17
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