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貿(mào)易有限公司,25年5月份成立,是一般納稅人。今年都沒有銷項(xiàng),現(xiàn)11月份要賣貨,這批貨產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅還能沖以前的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?圖片是系統(tǒng)調(diào)出來今年6月、7月、9月的進(jìn)項(xiàng)稅額

貿(mào)易有限公司,25年5月份成立,是一般納稅人。今年都沒有銷項(xiàng),現(xiàn)11月份要賣貨,這批貨產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅還能沖以前的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?圖片是系統(tǒng)調(diào)出來今年6月、7月、9月的進(jìn)項(xiàng)稅額
2025-11-24 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-24 17:42

可以。 作為一般納稅人,你公司 11 月份銷售貨物產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額,可以用之前(2025 年 6 月、7 月、9 月)已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額來抵扣。 增值稅的抵扣遵循 “銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)” 的規(guī)則,只要進(jìn)項(xiàng)稅額是在合法認(rèn)證抵扣期限內(nèi)(目前增值稅專用發(fā)票抵扣期限已取消,只要認(rèn)證通過即可長期抵扣)認(rèn)證的,后續(xù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)都可以用這些進(jìn)項(xiàng)來抵減,直至進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完畢。

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我之前說過了,進(jìn)銷存里面調(diào)整一下你的退貨稅率
2019-08-05
你好這個(gè)對(duì)應(yīng)是不是其中銷售出去商品的其中幾種商品的進(jìn)項(xiàng)部分對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)?是不是沒有加工,那就說剩下還沒有開回來
2021-06-29
你好,這個(gè)表里可以補(bǔ)計(jì)提8-11月的加計(jì)抵減金額。 按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))的規(guī)定,納稅人可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提。如果納稅人滿足加計(jì)抵減條件,但因各種原因并未及時(shí)計(jì)提加計(jì)抵減額,允許納稅人在以后的申報(bào)期補(bǔ)充計(jì)提加計(jì)抵減額。因此,你公司可以在12月所屬期納稅申報(bào)時(shí),補(bǔ)充計(jì)提8-11月所屬期可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額。
2022-01-08
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”部分進(jìn)行填寫。具體是“第14行‘免稅項(xiàng)目用’”,用于記錄購進(jìn)免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進(jìn)項(xiàng)稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.調(diào)整其他報(bào)表:需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,將原來已抵扣的稅額進(jìn)行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)影響到了財(cái)務(wù)報(bào)表(如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等),也需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會(huì)計(jì)分錄:對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄:借:原材料/庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
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