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老師,怎么查留抵稅額一直有,把庫存貨都賣沒了還有留抵稅額?公司有2種情況 一,2019年進項稅10%,后期銷售都是9%稅款差額40000多點。 二,20年二月份暫估入庫1150噸化肥不含稅額1983485.97元,發(fā)票回來時已經(jīng)是11月份了,在20年9月份時把化肥都賣沒了,交了不少稅,11月份發(fā)票回來紅沖暫估入庫稅額多出178513元,到現(xiàn)在都是貨賣沒了,還有留抵稅額?這個情況怎么處理?謝謝老師給個建議!

2022-10-17 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 17:23

同學你好,根據(jù)您的描述,您的留底稅款產(chǎn)生的原因是商品的銷售價格小于進貨價格所致,這樣就會產(chǎn)生留底稅額,這個留底您不用管他,在以后的經(jīng)營中,只要銷售價格大于進貨價格,這些留底會慢慢消化的。

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快賬用戶5008 追問 2022-10-17 17:34

老師每年都有30萬左右毛利潤到現(xiàn)在應該交3萬左右增值稅,2019年至20年9月就交了10萬多增值稅,到現(xiàn)在2年了還沒交增值稅,到是每個月交印花稅多時都1萬多。老板總是問我什么原因不交稅,我都是看書和網(wǎng)上學一些,也沒整明白。希望老師給我個方向。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 17:40

增值稅的計算公式=銷項稅-進項稅 利潤=收入-成本 如果說您的商品銷售價格(對應銷項稅,收入)小于進貨價格(對應進項稅,成本),那么增值稅是不交的,利潤也就沒有了,但是只要有交易發(fā)生,印花稅時必須交的。 您說的您現(xiàn)在每年還有30萬的毛利?如果您現(xiàn)在還有30萬的毛利,就代表這您的銷售價格大于進貨價格,如果還不繳稅,一般是兩個原因,第一,您以前有留底,目前還么有抵扣完,第二,你是否存在未申報納稅的收入。

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同學你好,根據(jù)您的描述,您的留底稅款產(chǎn)生的原因是商品的銷售價格小于進貨價格所致,這樣就會產(chǎn)生留底稅額,這個留底您不用管他,在以后的經(jīng)營中,只要銷售價格大于進貨價格,這些留底會慢慢消化的。
2022-10-17
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-12-29
您好 有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元? 做無票收入不是增加銷項稅額的么 怎么會增加留抵稅額?
2022-07-07
這個需要紅沖的,因為沒有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
你好 1. 你可以拿著做價稅合計入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面轉了一般納稅人 這部分發(fā)票也無法抵扣了。 你要價稅合計一起入成本費用去 3. 最好是股東私戶轉公戶備注投資款 。 避免到時不認可 。 沒有備注的話 原路退回去 重新轉款 4. 小規(guī)模目前印花稅是減半征收的 。 一般納稅人不減半 。 你要看是好久收到的投資款 。
2020-10-12
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