
老師,我們是一般納稅人,我們是有享受加計(jì)扣除的,我們賬上未分配利潤是盈利挺多的,但是每年的匯算清繳做了加計(jì)扣除后,彌補(bǔ)虧損表是虧損的。
老師你好,就是我調(diào)整了跨年度21年的賬,通過利潤分配…未分配利潤調(diào)整的,未分配利潤之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時(shí)候要不要補(bǔ)交所得稅
老師,假設(shè)我們公司去年未分配利潤是-400萬,今年一月份我們利潤表盈利了50萬,那這種情況1月要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
郭老師請問下我們這個(gè)項(xiàng)目2023年沒完工,2023年給甲方開了一部分發(fā)票,利潤總額是-30萬,然后未分配利潤是-73萬,增值稅稅負(fù)2.6%,那么2024年再開票如果有利潤(假如利潤是80萬,那么企業(yè)所得稅80*5%=4萬),那么2023年度虧損,這種情況是要彌補(bǔ)以前年底虧損嗎,是需要退企業(yè)所得稅吧
郭老師請問下我們這個(gè)項(xiàng)目2023年沒完工,2023年給甲方開了一部分發(fā)票,利潤總額是-30萬,然后未分配利潤是-73萬,增值稅稅負(fù)2.6%,那么2024年再開票如果有利潤(假如利潤是80萬,那么企業(yè)所得稅80*5%=4萬),那么2023年度虧損,這種情況是要彌補(bǔ)以前年底虧損嗎,是需要退企業(yè)所得稅吧
我轉(zhuǎn)了12w, 對方開11w發(fā)票, 還有1萬開的法人名字的發(fā)票? 然后聯(lián)系不到上家了。 請問法人名字發(fā)票入不了帳吧?有什么方法消嗎。
員工借款,年底前必須要?dú)w還嗎?
你好老師,我們10月暫估的加工費(fèi),后續(xù)不讓對方干活了,也沒有發(fā)票,11月可以直接做相反的會計(jì)分錄嗎?
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,企業(yè)如何做賬
請問學(xué)堂有建筑施工企業(yè)財(cái)務(wù)制度嗎?
老師,9月份我公司來給廣東一個(gè)項(xiàng)目一張外經(jīng)證,稅款當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納,也有完稅證明。現(xiàn)在客戶要預(yù)繳表,請問他指的預(yù)繳表是什么?不是已經(jīng)有完稅證明了嗎?
老師,請問一下兩個(gè)單位之間的往來款,純轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),怎樣可以開票合規(guī)化嗎?
老師 一般納稅人做賬用不用把計(jì)提增值稅放到做完收入后面 有沒有先后順序呢
老師,如果公司之前應(yīng)付職工薪酬有期末余額,但是公司不付工資,該怎么處理做賬
老師,生產(chǎn)型企業(yè),準(zhǔn)備做首單退稅申請,是不是要過了這個(gè)月,然后在稅務(wù)局做退稅申請?退稅聯(lián)11月初拿到3份,其中兩份是10月底的,一份11月初的,我可以只開11月的一份發(fā)票,然后過了這個(gè)月去申請首單退稅嗎?

