同學(xué)你好 可以彌補(bǔ)虧損的

老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤(rùn)調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報(bào)表,虧損是12萬(wàn),全部是因?yàn)榧佑?jì)扣除15萬(wàn)多,所以才是負(fù)利潤(rùn),需要退稅,平時(shí)沒(méi)有享受加計(jì)扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們?cè)趺凑{(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
老師,我們是一般納稅人,我們是有享受加計(jì)扣除的,我們賬上未分配利潤(rùn)是盈利挺多的,但是每年的匯算清繳做了加計(jì)扣除后,彌補(bǔ)虧損表是虧損的。
老師,為什我們公司企業(yè)所得稅預(yù)交是彌補(bǔ)了所有虧損了,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)還是負(fù)的是2萬(wàn)元,稅務(wù)局預(yù)交企業(yè)所得稅A類報(bào)表上除了彌補(bǔ)了虧損的還盈利了1.4萬(wàn)元呢
老師好,我們是科技中小企業(yè),享受研發(fā)支出加計(jì)100%扣除,企業(yè)所得稅要匯算清繳了,稅管員不讓連續(xù)幾年虧損,但是有以前年度虧損額較大要彌補(bǔ),彌補(bǔ)后還是交不著稅,怎么處理好?
賬面上財(cái)報(bào)利潤(rùn)100萬(wàn)為正,但是匯算清繳屬于高企,研發(fā)加計(jì)扣除后利潤(rùn)未負(fù)數(shù),還行成有虧損,這個(gè)虧損是多久的彌補(bǔ)期限呢
內(nèi)賬,公司補(bǔ)繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔(dān),個(gè)人部分是50元,但是個(gè)人部分收不回來(lái),也是公司承擔(dān),做賬是計(jì)提借管理費(fèi)用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時(shí)是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
電商,4月份有個(gè)票忘記做了,該咋整
老師,異地個(gè)稅申報(bào)工資數(shù)據(jù)本地企業(yè)匯算清繳不能稅前扣除嗎
老師個(gè)人開(kāi)發(fā)票給我們他的個(gè)人所得稅是稅票直接乘以3個(gè)點(diǎn)嗎
城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi),每個(gè)企業(yè)都要報(bào)嗎?必須按照上年末稅務(wù)系統(tǒng)里的人嗎?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款,不開(kāi)票的,報(bào)增值稅里要做無(wú)票收入,扣稅點(diǎn)嗎,不做會(huì)什么樣的
郭老師,對(duì)方是個(gè)體戶,我們賣車給他,開(kāi)專票還是普票
辦了外經(jīng)證,怎么申報(bào)個(gè)稅呢
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老師你好,增值稅申報(bào)表里面第32行期末未叫稅額,數(shù)字為負(fù)數(shù)是不是多交稅啦?


匯算清繳的時(shí)候做的加計(jì)扣除需要調(diào)整賬上的嗎?
不用調(diào)賬的,直接填寫納稅調(diào)整表就可以了