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老師,請問: 23年營業(yè)稅金及附加,計提錯誤,今天才發(fā)現(xiàn)多計提了50元,如何處理?

2025-11-24 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-24 13:36

借:應交稅費
貸:利潤分配-未分配

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借:應交稅費
貸:利潤分配-未分配
2025-11-24
同學您好,那您就不做分錄調(diào)整,因為這不影響利潤,您可以匯算清繳的時候填表的時候按正確的填
2022-04-10
你好,你如果想簡單一點,就直接沖減多計提的金額就可以了。
2024-10-14
這個直接做借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費 負數(shù),金額不大吧,根據(jù)重要性原則做這個就可以
2021-01-14
你好,學員, 借應交稅費應交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整科目
2022-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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