你好,學(xué)員, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整科目
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師,去年的會(huì)計(jì)多計(jì)提了印花稅,這個(gè)月我怎么沖回來(lái)呢?原來(lái)是這樣記 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下去我去年多計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加20萬(wàn)元,稅務(wù)局說(shuō)多計(jì)提了,今年怎么把它沖銷回來(lái)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年印花稅我沒(méi)有計(jì)提,有一筆滯納金9元直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-印花稅,貸銀行存款…今年我想把滯納金調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出,跨年了該如何調(diào)賬
去年的增值稅計(jì)提多了(未交增值稅相應(yīng)多了)因?yàn)樯婕暗酵硕悾?dāng)時(shí)申請(qǐng)少了。 今年稅務(wù)局讓把少申請(qǐng)的部分申請(qǐng)退回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢(qián)額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買(mǎi)材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費(fèi)怎么開(kāi)票
老師您好,我們公司名下有輛車(chē),現(xiàn)在把這輛車(chē)賣(mài)出去的話我們需要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票么?開(kāi)什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請(qǐng)問(wèn)怎么樣做工資?做好多工資?有兩個(gè)孩子,我一個(gè)母親,他父母健在,無(wú)房貸,車(chē)貸。兩個(gè)人都在店里買(mǎi)了社保。
上個(gè)月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個(gè)月是1萬(wàn)元,開(kāi)票需要出5%的稅點(diǎn),那么這500是開(kāi)票的服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么入賬?
老師好,個(gè)人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機(jī)號(hào)碼一欄無(wú)法填寫(xiě)手機(jī)號(hào),咋辦
印花稅要計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
河南濮陽(yáng)這邊注冊(cè)小規(guī)模物流公司,應(yīng)該從哪里開(kāi)始
是交城建稅,今年發(fā)現(xiàn)直接做這筆分錄就可以了嗎
是的,學(xué)員,這個(gè)可以的