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老師,公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半,當時做賬附加稅計提也是計提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了,應該全額計提。想請問下,現(xiàn)在分錄應該怎么處理?

2022-04-29 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 21:22

同學您好,您也可以按實際繳納的計提的,您一定需要按全額計提的話,那就需要在補計提一半,然后再把應交未交的款項轉營業(yè)外收入或其他收益里面

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快賬用戶8246 追問 2022-04-29 21:32

老師,這個屬于我應該交全額的,但是我只計提了一半,我是不是應該調整去年的呢

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快賬用戶8246 追問 2022-04-29 21:34

如果調整去年,企業(yè)準則就是:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費~未交增值稅 應交稅費~應交城建稅/教育附加/地方教育附加 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 這樣么?

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快賬用戶8246 追問 2022-04-29 21:36

老師,你說的另一種營業(yè)外收入,我沒太理解呢?比如我去年11月計提了10元,可是我今年4月發(fā)現(xiàn),應該交20元 這種咋寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-29 22:19

您就是需要補計提的是吧,是對的

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同學您好,您也可以按實際繳納的計提的,您一定需要按全額計提的話,那就需要在補計提一半,然后再把應交未交的款項轉營業(yè)外收入或其他收益里面
2022-04-29
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅,貸:稅金及附加?
2022-05-10
2月申報的是46.62 本月該交時是減半的23.31,
2022-09-05
借:應交稅費-附加稅費 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-附加稅費
2023-09-19
?你好? 那你計提附加稅即可 。 你抵減后 還繳納了的話 直接做 借應交稅費-應交城建稅 -教育費附加? ?-地方教育費附加 貸銀行存款? ??
2021-08-10
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