同學您好,您也可以按實際繳納的計提的,您一定需要按全額計提的話,那就需要在補計提一半,然后再把應交未交的款項轉營業(yè)外收入或其他收益里面
老師我請教一下,去年有個會計分錄做錯了,現(xiàn)在應該怎么處理呢,科目是應交稅費-附加稅和其他應收款,這個分錄本來是不應該做的
老師請教下,公司之前計提的附加稅也交了,現(xiàn)在有兩個月的附加稅是誤征稅費,去稅務局直接抵減了一部分這個月的附加稅,這個應該怎么做賬呢
老師,公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半,當時做賬附加稅計提也是計提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了,應該全額計提。想請問下,現(xiàn)在分錄應該怎么處理?
老師我們收到了退還的今年一二月份交的一半的附加稅,請問做賬分錄?一般納稅人月報,當時政策沒有出來,全額計提的附加稅全額交的
老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應交稅費 /未交增值稅 應交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調賬呢
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應出這個研究費用的金額,是不是可以手填進去?稅務季度財報和年報都可以手填進去嗎?
來料加工和進料加工什么意思,國內購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標準嗎?另外如果增值稅稅負率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿易考慮不考慮所得稅稅負率,所得稅稅負率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質顆粒的,取不來進項票可以選擇簡易計稅嗎
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,這個屬于我應該交全額的,但是我只計提了一半,我是不是應該調整去年的呢
如果調整去年,企業(yè)準則就是:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費~未交增值稅 應交稅費~應交城建稅/教育附加/地方教育附加 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整 這樣么?
老師,你說的另一種營業(yè)外收入,我沒太理解呢?比如我去年11月計提了10元,可是我今年4月發(fā)現(xiàn),應該交20元 這種咋寫分錄
您就是需要補計提的是吧,是對的