你好;? ?形式發(fā)票一般不存在紅字的; 你讓對(duì)方? 重新給你開(kāi); 48萬(wàn)的??
老師好,我公司購(gòu)買(mǎi)一批建筑用材料10萬(wàn)元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢(qián),這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對(duì)方再給我開(kāi)紅字發(fā)票么?如果開(kāi)了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢?能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢?
老師您好,我們向境外供貨商進(jìn)口采購(gòu),他們給我們開(kāi)了形式發(fā)票,貨款50萬(wàn),但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入,實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬(wàn),也就是我們實(shí)際付款48萬(wàn),外方開(kāi)給我們的形式發(fā)票按50萬(wàn)及50萬(wàn)對(duì)應(yīng)數(shù)量開(kāi)的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開(kāi)紅字嗎?是否需要外方按48萬(wàn)重新給我們開(kāi)票?那原來(lái)50萬(wàn)的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬(wàn)及對(duì)應(yīng)數(shù)量入庫(kù),發(fā)票多出來(lái)是50萬(wàn)的,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?合規(guī)嗎?
老師您好,我想問(wèn)下,電商公司,我們公司實(shí)際要付40萬(wàn)100臺(tái)電器給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商平臺(tái)的返利算我們公司的,所以用返利10萬(wàn)來(lái)抵扣貨款了,那就相當(dāng)于我們還要付給供應(yīng)商30萬(wàn),但是供應(yīng)商不愿意開(kāi)40萬(wàn)100臺(tái)的發(fā)票,只肯開(kāi)30萬(wàn)的發(fā)票,然后供應(yīng)商減少數(shù)量來(lái)開(kāi)票,因?yàn)榘l(fā)票都有型號(hào)的,我們要給客戶按型號(hào)來(lái)開(kāi)100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開(kāi),這種情況有什么好辦法,解決供應(yīng)商那邊開(kāi)票問(wèn)題嗎
電商公司,我們公司實(shí)際要付款給供應(yīng)商100臺(tái)電器40萬(wàn)貨款,但是供應(yīng)商平臺(tái)收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬(wàn)抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬(wàn)給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺(tái)來(lái)開(kāi)票,只肯按30萬(wàn)減少數(shù)量來(lái)開(kāi)票,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器都有型號(hào)的,我們要按100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開(kāi)票給客戶,供應(yīng)商那邊覺(jué)得調(diào)整價(jià)格跟市場(chǎng)價(jià)有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給客戶,我們要給客服按100臺(tái)型號(hào)來(lái)開(kāi)票的,這種情況,除了調(diào)整單價(jià)還有其他方法來(lái)解決嗎
我司是售方款未收到 發(fā)票也還沒(méi)有開(kāi) 因?yàn)槲覀兘o貨延期了 后面我們說(shuō)給他打95折 然后對(duì)方非的要求我們按照原價(jià)10萬(wàn)開(kāi)票給他 他付款95000元 然后余5000元直接開(kāi)個(gè)罰款收據(jù)給我們[破涕為笑] 還可以這樣處理嗎?不能直接按照實(shí)際收款金額來(lái)開(kāi)票么 那個(gè)95折就相當(dāng)商業(yè)折扣了嘛
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??