同學你好 沒有實收資本就不做哦 按照實際業(yè)務來做就可以了
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進出口權, 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運費,在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個柜子沖掉之前付的20萬部分海運費, 我們領導跟我說 這個柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運費算4萬 本月人工工資申報了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個柜子里的成本,,,,這樣的話 這個我本來申報了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個柜子里, 那多余的工資我是應該怎么做?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師大概情況是這樣這幾年經營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
物業(yè)會計,商鋪預存電費,收據(jù),和憑證如何填寫
老師,屬于產品成本預算編制依據(jù)和屬于產品成本預算編制基礎,這兩句話怎么區(qū)分
增值稅按季度繳納的沒有超過起征點,可以在季末一起轉到營業(yè)外收入嗎
金融負債重分類為權益工具為啥沒有差額?
老師,向你請教一個問題,有限公司股東轉讓股份,產生的印花稅企業(yè)有代扣代繳義務嗎?需要做什么帳務處理?
物業(yè)會計,商鋪預存的電費如何開收據(jù),財務軟件如何做賬
小規(guī)模公會經費每個月都要計提嗎
把待認證進項稅做成進項稅額怎么調整
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產負債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產負債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務行業(yè),如果更改表表后的時間是現(xiàn)在的,是否會產生罰款
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沒有合同的印花稅、進項、銷項也沒合同的,這個要怎么報?我說按收入報,說不行,按進銷項。另外賬冊申報5本這樣?
同學你好 賬冊印花稅申報四本就可以了
哪四本嗎?
其他的我按照營業(yè)收入來報是否可以的?我還要每一個所屬期這樣來分開算嗎?
現(xiàn)金、銀行、總賬、明細