同學(xué)你好 沒有實(shí)收資本就不做哦 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以了
#提問# 我們公司是做跨境電商的,然后我們之前沒有做過退稅,近期打算做,也有了進(jìn)出口權(quán), 但是我們沒有出柜子之前就支付了差不多二十萬的海運(yùn)費(fèi),在公司賬上沒有收入,,,,目前只能先出一個(gè)柜子沖掉之前付的20萬部分海運(yùn)費(fèi), 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說 這個(gè)柜子收入貨款要做 12萬多 能抵辦理退稅的是 6萬多 運(yùn)費(fèi)算4萬 本月人工工資申報(bào)了11萬 租金是1萬 她和我說工資按2萬算到這個(gè)柜子里的成本,,,,這樣的話 這個(gè)我本來申報(bào)了11萬的工資 ,就算2萬的人工工資到這個(gè)柜子里, 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊,大概其概念,但是說把這個(gè)思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
您好,老師,我咨詢個(gè)問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個(gè)配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進(jìn)來,現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本,貸方就是掛一個(gè)人,那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個(gè)業(yè)務(wù),我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費(fèi),那剩下的20萬怎么辦,
老師,我們?cè)谧N公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
老師,我們有一家個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)是21年注銷了稅務(wù),但是工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
國(guó)內(nèi)的公司能給國(guó)外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報(bào)關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走?。恳残枰獔?bào)關(guān)還是啥?
老師您好,請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管考試計(jì)算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請(qǐng)教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計(jì)預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計(jì)是42500元,對(duì)方公司發(fā)放他工資合計(jì)51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊(cè)資本是10萬,以前是2個(gè)股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報(bào)印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少???增值稅
沒有合同的印花稅、進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)也沒合同的,這個(gè)要怎么報(bào)?我說按收入報(bào),說不行,按進(jìn)銷項(xiàng)。另外賬冊(cè)申報(bào)5本這樣?
同學(xué)你好 賬冊(cè)印花稅申報(bào)四本就可以了
哪四本嗎?
其他的我按照營(yíng)業(yè)收入來報(bào)是否可以的?我還要每一個(gè)所屬期這樣來分開算嗎?
現(xiàn)金、銀行、總賬、明細(xì)