你好 借,原材料 借,應交稅費一應增進項 貸,銀行存款等、 銷售 借,應收賬款 貸,其他業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增銷項 借,其他業(yè)務成本 貸,原材料 收款 借,庫存現(xiàn)金等 貸,應收賬款
老師,想請教你一下,我是內(nèi)賬,這樣的,我們老板從供應商那里購買材料后直接銷售給A客戶,從中賺差價,分錄怎樣寫,我借:應收A客戶貨款1000元,貸,營業(yè)外收入,收到貨款的時候是借現(xiàn)金,貸應收帳款,那成本那里,我應該怎么做
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應該怎么做賬啊 開票的時候:借:應收賬款7800 貸:主營業(yè)務收入6902.65 應交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
供應商a我們是b客戶是c 。a給我們一個底價我們不能低于這個底價如果底價是5元。我們賣給客戶10元。那我們的收入是不是就是5元。我們購買a是不是做購入手機卡號 借:應付賬款 貸:其他貨幣資金 微信/支付寶 銷售給客戶 借:其他貨幣資金 微信/支付寶 貸:應收賬款 但是這個成本怎么核算
老師:對方是我們的客戶,又是供應商,做賬,銷售做借:應收賬款,貸:主營收入,購買時,借:原材料,貸:應收賬款,(未掛應付),支付對方貨款抵應收款時,做借:應收賬款-A公司,貸:應收賬款-A公司,最后一筆不太理解,那這樣跟不做沒區(qū)別呀,有必要做最后一筆嗎?
老師是這樣的:我們讓車隊A幫我們?nèi)スさ剡\貨給客戶某某,運費是1000元;但是客戶某某需要轉(zhuǎn)回運費1200元給我司,相當于我們賺取了客戶某某的運費差價200元,由于車隊A的運費我們是月結(jié)的,我們在分錄的時候可以把收取客戶某某的運費1200元作為紅沖嗎?然后客戶某某的運費是跟他的貨款一起轉(zhuǎn)賬給我司直接在貨款里面抵扣的,我的分錄是這樣,麻煩老板看看對不對:借:營業(yè)費用-運費1000 貸:其他應付款-A車隊1000;借:營業(yè)費用-運費-1200 借:應收賬款1200
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
我們還沒有給供應商貨款呢
你好,沒有給供應商 借,原材料 借,應交稅費一應增進項 貸,應付賬款
我這樣做行嗎?借應收A客戶貨款,貸營業(yè)外收入,然后計提貿(mào)易成本:借營業(yè)外收入,貸原材料,收到款后,借現(xiàn)金,貸應收帳款
你好,這個不屬于營業(yè)外收入,是屬于正確銷售的;
老師,問你一個額外的問題
規(guī)格為1.5M*25MM*8M 的板材,總共17卷,我怎么求他一卷是多少錢,老板跟我說,材料按400元/立方來計算,上膠安1.6/平方來計算,這個產(chǎn)品要上膠,那我怎么求一卷的價格
你好 規(guī)格為1.5M*25MM*8M 的板材 =1.5*0.025*8=0.3立方米;1卷材料費=0.3*400=120元 規(guī)格為1.5M*25MM*8M 的板材面積=1.5*8=12平方米;一面的膠錢=12*1.6=19.2,如果是兩面刷膠,就再用19.2*2,然后加上120,就是一卷的價格
謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快