退回就這樣做 借 管理費(fèi)用--5172.81? 借 銀行存款 5172.81

籌建期銀行利息收入是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),但是利潤(rùn)表本期數(shù)和總賬明細(xì)賬的管理費(fèi)用余額都對(duì)不上,就是差這個(gè)利息收入的數(shù),但是報(bào)表又是平衡的
我做了一筆賬是買的黨史書(shū)籍,我入的是辦公費(fèi), 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:銀行存款 后來(lái)這筆錢退匯了,賬號(hào)不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 第二次付款的時(shí)候做的分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 我做的這個(gè)賬務(wù)對(duì)嗎老師
老師,管理費(fèi)用因賬號(hào)不符退回的時(shí)候,借銀行存款,貸管理費(fèi)用,貸方金額用紅字寫(xiě)到借方是對(duì)的嗎?
老師,22年賬上有賬務(wù)處理錯(cuò)誤,借:稅金及附加印花稅,貸:管理費(fèi)用印花稅,交的時(shí)候借:管理費(fèi)用印花稅 ,貸:銀行存款,這個(gè)上面有多計(jì)費(fèi)用嗎
老師,首先我們付了一筆勞務(wù)費(fèi)給其他單位是做的: 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 那現(xiàn)在對(duì)方退回: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 那這個(gè)管理費(fèi)用還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去了
個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票,能開(kāi)什么類型的發(fā)票,還需要交個(gè)稅是嗎?
老師,預(yù)充會(huì)員卡 1000 元,送 100 元,該怎么記賬呢?
請(qǐng)問(wèn)CPA口碑班有綜合課程嗎
老師手工賬記賬本銀行明細(xì)賬的時(shí)候,有個(gè)業(yè)務(wù) 借 管理費(fèi)用5172.81 貸 銀行存款 5172.81 又退回了, 借 管理費(fèi)用--5172.81 貸 銀行存款 5172.81 這個(gè)貸方在賬本上用負(fù)數(shù)表示嗎(-5172.81)
公司征用員工車輛拉貨,車費(fèi)油費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)維修費(fèi)能記公司嗎?
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老師,你好,我們公司沒(méi)什么業(yè)務(wù),每個(gè)月只有幾個(gè)勞務(wù)費(fèi)用,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,只申報(bào)勞務(wù)可以嗎?如果沒(méi)有工資薪金的話,怎么申報(bào)
老師,股東投資建設(shè)的廠房分錄該怎么寫(xiě)?借在建工程,貸其他應(yīng)付款嗎?
老師您好,我們財(cái)務(wù)上現(xiàn)在要換新系統(tǒng),就是我現(xiàn)在往過(guò)導(dǎo)的時(shí)候我的折舊累計(jì)金額實(shí)在是對(duì)不上,我想問(wèn)下這樣有沒(méi)有什么影響,因?yàn)檫@個(gè)公司是好幾個(gè)人接手的的,就是很亂感覺(jué)是
個(gè)體戶,成本需要取得發(fā)票嗎


老師是這樣記嗎,在賬本上
這個(gè)是記賬憑證