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老師,22年賬上有賬務(wù)處理錯(cuò)誤,借:稅金及附加印花稅,貸:管理費(fèi)用印花稅,交的時(shí)候借:管理費(fèi)用印花稅 ,貸:銀行存款,這個(gè)上面有多計(jì)費(fèi)用嗎

2023-04-21 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-21 13:15

沒有 第一個(gè)紅沖了管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-04-21 13:15

如果你是軟件做賬的,你看下管理費(fèi)用這個(gè)貸方的紅沖了嗎。

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快賬用戶2134 追問 2023-04-21 13:22

計(jì)提的時(shí)候,借稅金及附加,貸管理費(fèi)用,后面交的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)就是有紅沖掉了吧,因?yàn)楹竺鏇]有再做其他的處理

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齊紅老師 解答 2023-04-21 13:25

是的,賬務(wù)處理是紅沖了。

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快賬用戶2134 追問 2023-04-21 13:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-21 13:37

不用客氣,工作愉快。

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沒有 第一個(gè)紅沖了管理費(fèi)用
2023-04-21
借:稅金及附加 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),這樣 可以,
2020-11-21
您好,您上邊兒的會(huì)計(jì)分錄是正確的。
2021-11-23
你好 1. 你們印花稅應(yīng)該是計(jì)入稅金及附加 。 做 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸 稅金及附加-印花稅 ;不是計(jì)入管理費(fèi)用 。
2020-10-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅
2023-12-20
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