意思是股東墊付款建房,款項沒經(jīng)過公司賬戶就行那樣做

老師好!投資者,轉(zhuǎn)來投資款,借:銀行存款 貸:實收資本。建廠房,交給規(guī)劃建筑公司的設計費,記在建工程嗎?借:在建工程—設計費 貸:銀行存款,房子建好,借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程—設計費。這樣記賬合適嗎?
老師好,建設中的污水處理廠房,預付電費5000,現(xiàn)在開不了發(fā)票,借其他應收款,貸銀行存款嗎?還是可以計入在建工程
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設計費計入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設計費10000 借:應交稅費/進項 1300貸:應付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應交稅費/進項 2600貸 :應付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導一下?還有什么時候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設計費10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
該交房租時,借:營業(yè)費用,貸:其他應付款 公司沒有錢,現(xiàn)股東補錢時,你說,借:現(xiàn)金,貸:其他應付款,那交房租的時候怎么寫分錄?
老師,我們有個廠房正在建設,期間買了一些建設用輔件,需要先入庫,然后付款,最后出庫使用,請問我的分錄這樣對不對(不考慮稅金的情況下) 1、入庫時 借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 貸:應付賬款—*** 3000 2、付款時 借:應付賬款— *** 3000 貸:銀行存款—*** 3000 3、領用時 借:在建工程—廠房 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 4、完工結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)—廠房 貸:在建工程—廠房
老師,一般納稅人,開餐費多少稅率
董孝彬老師 請問我們是銷售板材銷售金額為88500元,顧客另外加10個點需要我們提供13%的專票,我們上游供應商如果給我們開專票需要另加9個點,請問怎樣核算開票后我們會不會虧
老師,公司怎樣申報個稅
老師手工賬記賬本銀行明細賬的時候,有個業(yè)務 借 管理費用5172.81 貸 銀行存款 5172.81 又退回了, 借 管理費用--5172.81 貸 銀行存款 5172.81 這個貸方在賬本上用負數(shù)表示嗎(-5172.81)
老師,個稅申報,比如8月實際工資3000,9月25號發(fā),9月實際工資2000,10月25號發(fā),9月15號之前申報個稅,申報哪個數(shù)據(jù)?
假設承兌匯票貼現(xiàn)利息是5000,怎么入賬,現(xiàn)金流量掛什么科目,現(xiàn)金流科目及金額是多少,現(xiàn)金流是正數(shù)還是負數(shù)
慶祝供應商搬遷購買花卉是業(yè)務招待費嗎
研發(fā)費用加計扣除明細表,當年銷售產(chǎn)品 借 庫存商品 貸 管理費用-研發(fā)費用 ,庫存商品對應的這部分研發(fā)費用不是已經(jīng)沖減了嗎? 還需要在48行,當年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品對應的材料部分填數(shù)字嗎,填上數(shù)字不是相當于減了兩次嗎?不理解
你好,在哪學習類似于糧食集團公司財務全盤賬?
老師,我們賬上存貨有一百萬,但是實際這個貨沒有了,早已賣給客戶,請問存貨怎么處理呢,
如果算是股東投資的,可以借在建工程,貸實收資本嗎?