同學你好,應是報表中沒有取到管理費用的貸方數(shù);您將這筆分錄紅沖,然后做 借,銀行存款,正數(shù) 借,管理費用,負數(shù)
老師,我們是建筑企業(yè),有在銀行貸款,收到的利息我直接沖減了在建工程待攤利息,我分錄是借:財務費用利息收入,貸:在建工程待攤利息,現(xiàn)在導致我的利潤表上的財務費用和我總賬和科目余額表上的發(fā)生額對不住,怎么辦
籌建期銀行利息收入是借:銀行存款,貸:管理費用開辦費,但是利潤表本期數(shù)和總賬明細賬的管理費用余額都對不上,就是差這個利息收入的數(shù),但是報表又是平衡的
資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,金額剛好就是每個月的利息收入,收到利息,分錄是這么做的,借:銀行存款,貸:財務費用-銀行結息,有什么問題么
開票軟件收費我做的賬務處理是借管理費用,貸銀行存款,抵扣的時候是借應交稅費-進項稅(借方藍字)貸管理費用(借方紅字),但是后面利潤表的管理費用跟明細賬的管理費用差280,這個怎么處理啊?
老師,公司掏錢給予員工培訓考試賬務處理,借 管理費用-員工福利 貸 銀行存款,但后面對方退回來50元,我要沖賬的話是不是 借 銀行存款 貸管理費用-員工福利?但我現(xiàn)在查賬,我明細賬的管理費用與利潤表的管理費用差50元,其他地方?jīng)]問題,我在想是不是這50元沖賬方向錯誤所導致?
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借:銀存正數(shù),貸:管理費用,負數(shù),憑證是不平衡沒有辦法保存的
同學你好,憑證是0,是平的呢;
軟件顯示借貸不平,
同學你好,如果是這樣,需要改憑證錄入的模式或改報表的公式;讓報表公式能取到管理費用的貸方數(shù)
老師,我把之前月份做錯的改了,重新訂正了一張,但是現(xiàn)在結轉(zhuǎn)損益的時候沒有把重新訂正的數(shù)算進去
導致利潤表和總賬這些相差的就是這個重新訂正的憑證數(shù)
同學你好 如是能反結賬,反結賬后再結轉(zhuǎn);
可是是好幾個月之前的了,如果反結賬那之前的財務報表不都是改了嗎
同學你好,如果是幾個月之前的數(shù)據(jù),將這張憑證結轉(zhuǎn)入現(xiàn)在月份的賬里也可以;
就是軟件系統(tǒng)自動結轉(zhuǎn)損益是不算這個新增的訂正憑證的金額
同學你好,您將這個憑證記賬后做結轉(zhuǎn);
是記賬后再結轉(zhuǎn)的
可是結轉(zhuǎn)的金額并沒有把訂正的這個算進去
同學你好,是記賬后再結轉(zhuǎn)的;
老師,不是很理解你說的,麻煩說仔細些
同學你好,將這張憑證先記賬,然后與當月憑證一起做結轉(zhuǎn);
老師,是新訂正的憑證嗎,我是先做了訂正再結轉(zhuǎn)損益的,但是金額是對不上的
同學你好,我把之前月份做錯的改了,重新訂正了一張——這里您是做幾張憑證;只做了訂正的一張么?
沖減一張 訂正一張
同學你好,現(xiàn)在將沖減的那張再做負數(shù)分錄沖回來,然后再做一張沖減和一張訂正的;