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老師,我門店是個體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報,但實際開票有七萬多。讓我去稅務大廳更正申報。隨后我立馬去稅務大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個處罰正常嗎

2020-08-31 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-31 15:40

同學你好, 這個屬于未按實際收入申報,是漏繳,這個是正常的

頭像
快賬用戶9785 追問 2020-08-31 15:41

我不知道這么嚴重,不小心點擊了一鍵0申報。有沒有其他辦法可以減免處罰呢

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快賬用戶9785 追問 2020-08-31 15:41

我不知道這么嚴重,不小心點擊了一鍵0申報。有沒有其他辦法可以減免處罰呢

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快賬用戶9785 追問 2020-08-31 15:41

我不知道這么嚴重,不小心點擊了一鍵0申報。有沒有其他辦法可以減免處罰呢

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快賬用戶9785 追問 2020-08-31 15:41

我不知道這么嚴重,不小心 點擊了一鍵0申報。有沒有其他辦法可以減免處罰呢

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齊紅老師 解答 2020-08-31 15:46

這個沒有辦法的哦

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齊紅老師 解答 2020-08-31 15:46

這個沒有辦法的哦

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相關(guān)問題討論
同學你好, 這個屬于未按實際收入申報,是漏繳,這個是正常的
2020-08-31
同學你好,你確定那個人是專管員嗎?一般稅務方面的人不會讓加qq群的吧,建議最好帶著營業(yè)執(zhí)照和公章,經(jīng)辦人身份證到當?shù)囟悇沾髲d去咨詢處理相關(guān)問題。
2022-04-13
你好;? 1. 你去申請修改即可; 你是不是分錄沒有作對哦? ?? 你 不管系統(tǒng)怎么報的; 你都要按照你實際開票 和紅沖發(fā)票來做賬; 體現(xiàn)你多繳納稅費的哦? ?
2022-10-27
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報表,補上少申報的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務證明材料。 與稅務積極溝通解釋情況。
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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