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老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?

2021-07-07 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 16:10

你好!有證明是預(yù)售的話可以,但是銷項(xiàng)稅需要在開票時直接確認(rèn),收入可以按后期確認(rèn)。

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快賬用戶7886 追問 2021-07-07 16:11

那我如果現(xiàn)在的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表都按照實(shí)際銷售額去申報的話,稅務(wù)那邊會要求我重新更改嗎?因?yàn)殚_票數(shù)據(jù)他們都能看得見的吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:13

你好,只會增加查帳的風(fēng)險,并不會讓直接更改,會詢問的。

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快賬用戶7886 追問 2021-07-07 16:15

好的,那我就只能是按照開票的實(shí)際數(shù)據(jù)去申報了,這樣避免其他不必要的麻煩是吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 16:17

你好!是的,會減少查賬風(fēng)險

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你好!有證明是預(yù)售的話可以,但是銷項(xiàng)稅需要在開票時直接確認(rèn),收入可以按后期確認(rèn)。
2021-07-07
同學(xué)你好。若是開的普票,也就沒事,該怎樣調(diào)收入怎樣調(diào);但若開的專票,則涉及虛開,風(fēng)險較高。正確處理: 發(fā)卡時/充值時 《國家 總局關(guān)于 試點(diǎn)若干征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第53號)明確:“發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)(以下統(tǒng)稱“售卡方”)銷售預(yù)付卡,或者接受預(yù)付卡持卡人充值取得的預(yù)收資金,不繳納增值稅?!? 故此時售卡方可以向購卡人、充值人開具不征稅的增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 實(shí)際消費(fèi)時 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2016年第53號)第三條規(guī)定,購卡人與實(shí)際消費(fèi)者在整個環(huán)節(jié)中只能取得一次增值稅普通發(fā)票,在購卡環(huán)節(jié)取得商品和服務(wù)分類編碼為“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”下設(shè)的601“預(yù)付卡銷售和充值”的增值稅普通發(fā)票,而在消費(fèi)環(huán)節(jié)不允許再次取得增值稅發(fā)票。 資金結(jié)算時 如果售卡方(支付機(jī)構(gòu))與銷售方不是同一方的情況下,售卡方(支付機(jī)構(gòu))在持卡人實(shí)際持卡消費(fèi)后,要將卡片銷售時收取的貨款轉(zhuǎn)給銷售方;此時,銷售方收到售卡方(支付機(jī)構(gòu))結(jié)算的銷售款,應(yīng)向售卡方(支付機(jī)構(gòu))開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
2021-01-16
你好? ? 去申請修改申報表才行的。 不能去下個月做少報的。??
2021-06-29
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-03-17
他今年給你開的發(fā)票是你去年銷售出去的嗎?如果是的話,那就可以。用利潤分配未分配利潤來做。
2025-01-06
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