你好!有證明是預(yù)售的話可以,但是銷項(xiàng)稅需要在開票時直接確認(rèn),收入可以按后期確認(rèn)。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務(wù)行業(yè),會會員卡預(yù)售的,客人一定要求我們要開票,我們的實(shí)際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因?yàn)閷?shí)際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費(fèi)的。這種賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時候,我們就開出發(fā)票,計為收入了,客人辦理的是會員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時候要交稅,客人消費(fèi)的時候,又要計為收入了呀?
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
老師你好,去年酒店疫情停業(yè),但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款,財務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款,但是對方執(zhí)意開發(fā)票,這也導(dǎo)致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬,更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣,增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報增值稅,沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報增值稅時同時把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報那么第四季度就會超過45萬,就會涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報第三季度和第四季度都不會超過45萬,我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報了呢?
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預(yù)繳的時候多,有沒有風(fēng)險?
請問公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費(fèi)的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報價3040,合同價2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導(dǎo)致我們已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)分錄怎么寫。
老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬的貸方全年累計金額啊
一家公司目前沒業(yè)務(wù)只有一個員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請教一下 我們是生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)的農(nóng)機(jī)出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?
收到煙和酒發(fā)票可以入賬不?怎么入賬,匯算清繳是不是要調(diào)增?請賈蘋果老師解答,其他人勿接
那我如果現(xiàn)在的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表都按照實(shí)際銷售額去申報的話,稅務(wù)那邊會要求我重新更改嗎?因?yàn)殚_票數(shù)據(jù)他們都能看得見的吧?
你好,只會增加查帳的風(fēng)險,并不會讓直接更改,會詢問的。
好的,那我就只能是按照開票的實(shí)際數(shù)據(jù)去申報了,這樣避免其他不必要的麻煩是吧?
你好!是的,會減少查賬風(fēng)險