你好,你這個(gè)月按正常申報(bào),開(kāi)了不要緊,按正確的申報(bào)

老師,請(qǐng)問(wèn)我讓一般納稅人給來(lái)個(gè)材料發(fā)票,我是小規(guī)模,然后給我開(kāi)了13稅率的發(fā)票,但是我要的是普票,給我開(kāi)的是專(zhuān)票,是不是開(kāi)錯(cuò)了
老師,我們保安公司一般納稅人,簡(jiǎn)易征收開(kāi)差額發(fā)票,上個(gè)月開(kāi)了一張普通發(fā)票,錯(cuò)選成了6%的稅率,現(xiàn)在對(duì)方不給我們退還發(fā)票,這樣的情況應(yīng)該怎么辦啊?
老師好,我公司既有內(nèi)銷(xiāo)又有出口,而且出口是10月才開(kāi)始。然后10月開(kāi)了出口的普通發(fā)票是零稅率的,我想問(wèn)一下這個(gè)發(fā)票也要勾選進(jìn)項(xiàng)嗎?如果勾選的話(huà)是按什么比例來(lái)勾選?
老師,您好!我們上個(gè)月收到一張專(zhuān)票,按照票上面的稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額,也在稅局上勾選了票,然后這個(gè)月再去稅局網(wǎng)上做進(jìn)賬稅確認(rèn)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)客戶(hù)把那張票作廢了,然后在這個(gè)月客戶(hù)又補(bǔ)了一張稅率不一張的專(zhuān)票過(guò)來(lái),那我應(yīng)該問(wèn)完了做賬呢,上個(gè)月針對(duì)那張作廢的專(zhuān)票對(duì)應(yīng)的增值稅計(jì)提了附加稅
老師,你好,就是我上個(gè)月開(kāi)了一個(gè)票,應(yīng)該是開(kāi)免稅發(fā)票的,但是我開(kāi)了一個(gè)有稅率的票,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,然后我就開(kāi)票沖銷(xiāo)上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的那張票,重新開(kāi)了一張免稅的票,然后我就開(kāi)始報(bào)上個(gè)月的稅,按道理來(lái)說(shuō),稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那張發(fā)票是算在里面的,但是它沒(méi)有把我上個(gè)月錯(cuò)開(kāi)的那筆沒(méi)有算在里面,我是這個(gè)月才開(kāi)票沖銷(xiāo)的,應(yīng)該這個(gè)月的沖銷(xiāo)的是留著下個(gè)月才申報(bào)的,它就默認(rèn)我這個(gè)月開(kāi)票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
出差住宿費(fèi)1500,只能報(bào)1200開(kāi)1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
一般納稅人從農(nóng)民手里買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品,反向開(kāi)票,發(fā)票名頭怎么寫(xiě)
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)無(wú)法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開(kāi)票收入的分錄怎么寫(xiě)?
招聘來(lái)的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來(lái),招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f(shuō)能合理,有沒(méi)有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問(wèn)的意思,說(shuō)她在外面學(xué)習(xí)了,說(shuō)做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇](méi)有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>


就是按13的稅率設(shè)備嗎?
是的,正常申報(bào)就沒(méi)問(wèn)題別看你開(kāi)錯(cuò)了