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老師好,我公司既有內(nèi)銷又有出口,而且出口是10月才開始。然后10月開了出口的普通發(fā)票是零稅率的,我想問一下這個發(fā)票也要勾選進(jìn)項嗎?如果勾選的話是按什么比例來勾選?

2021-11-01 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-01 17:12

同學(xué) 這個勾選沒有規(guī)定要按什么比例來勾選的,只要你用于生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)項,都可以勾選抵扣。 增值稅退稅是購進(jìn)抵扣法。

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快賬用戶6745 追問 2021-11-01 17:27

不是說齊木留底的進(jìn)項稅額要低于出口收入對應(yīng)的銷項稅額的80%來勾選嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 17:28

同學(xué) 你這個是哪里來的規(guī)定? 你所在的地區(qū)是哪里???

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快賬用戶6745 追問 2021-11-01 18:00

不好意思老師,我現(xiàn)在其實有點沒搞明白,但是現(xiàn)在我剛剛問了別人好像有一點清楚了,就是我現(xiàn)在目前我內(nèi)銷的金額有200多萬,然后我出口退稅才30多萬,那像這樣的情況的話,我肯定是沒有稅退的嘛,對不對?那只能抵了是吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:34

同學(xué) 這個還要看你有多少進(jìn)項才能計算。你把金額說一下,老師給你計算。

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同學(xué) 這個勾選沒有規(guī)定要按什么比例來勾選的,只要你用于生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)項,都可以勾選抵扣。 增值稅退稅是購進(jìn)抵扣法。
2021-11-01
你好,費用類的沒法退稅,沒法抵扣的,你可以進(jìn)項認(rèn)證了之后再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-03-07
同學(xué)你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報增值稅,未開票等同于開票,那成本相對應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,
2022-01-15
你的費用的話一般的辦公費是可以抵扣的,你要選擇抵扣勾選,出口的可以選擇不抵扣勾選
2020-03-12
嗯嗯,是的,是這樣操作
2021-12-12
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