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剛剛發(fā)現(xiàn)2019年的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,導(dǎo)致賬實(shí)不符,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,還是跟之前一樣嗎

2025-11-13 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-13 16:10

是的,直接做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄即可

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你好,反方向做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,如果本年利潤借方有余額 借利潤分配_未分配利潤 貸本年利潤
2021-04-28
你好 你們是不是之前結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì) 。 你每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)出來 和你申報(bào)表來對(duì)才行的。這樣才能找到差異的? 原因??
2021-05-25
您好 請(qǐng)問現(xiàn)在什么科目什么方向余額
2020-12-02
你好,差額大嗎 按月核對(duì)一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月是不是一樣的?
2024-01-13
您好! 在本月沖掉之前的分錄重新做正確
2021-01-06
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