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老師,結(jié)賬未交增值稅分錄怎么做?之前財務(wù)銷項稅就沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)后未交的稅額對不上

2024-01-13 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 12:08

你好,差額大嗎 按月核對一下你的銷項和進項,每個月是不是一樣的?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:08

如果不大的話,就是四舍五入的,這個放到營業(yè)外收支就行。

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快賬用戶8028 追問 2024-01-13 12:11

有好幾千

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快賬用戶8028 追問 2024-01-13 12:12

結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:13

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值

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快賬用戶8028 追問 2024-01-13 12:15

進項這個不用結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?之前財務(wù)是抵扣的進項票才入賬,沒抵扣的都沒有入賬,導(dǎo)致去年的票都有沒入的,我現(xiàn)在都入進去了

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:17

進項也結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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