那個不需要交增值稅的,

老師您好,請問一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個尾款3千尾款不用付了,是不是可以應付賬款轉營業(yè)外收入,如果轉營業(yè)外收入的話,需不需要算銷項稅額,即借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 還是借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,已經繳納完增值稅后,應交稅費-應交銷項稅額借方有余額,要怎么清掉這個余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個分錄?
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應該是要轉到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產經營所得稅里面的“收入總額”里面?
老師你好,應交增值稅減免的稅額轉去營業(yè)外收入的,為什么錄憑證應交增值稅貸方里面還有數(shù)字,但是明細里面都是平的,這是哪里沒做對嗎?
老師,這個應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅在借方,這個余額要怎么平,前面做賬轉為營業(yè)外收入,為什么還會有余額在這?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進項稅額多記了,調整分錄,借:管理費用,貸應交稅費(進項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬???以后應該需要分攤的
老師,請問如果是社保,有個尾數(shù)差,應該是524.96,企業(yè)算出來是525,這樣導致個稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說,還是下次說?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
老師,您好 農業(yè)技術教師授課費 農業(yè)技術培訓助教費稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運輸發(fā)票,可以進行抵扣稅額嗎?
老師,我們7.8.9月份個人所得稅工資收入是0申報,但是7—9社保公積金已經報個稅系統(tǒng)了,10月份開了7—8月工資,10月份的個人所得稅報稅都話我是不是要減去7—8月已經報完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?
如果利潤太高可以通過預提的方式減少利潤嗎?可以在什么科目上做調整,后續(xù)有什么要注意的