那其他的科目都評(píng)了嗎?如果是的話,借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)。

老師,為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)有期末余額,還是在貸方為負(fù)數(shù)余額(-22018.35)但是我分錄都做對(duì)了吧~這個(gè)要怎么辦呢? ①計(jì)提:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅22018.35,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35,貸 庫存現(xiàn)金22018.35
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因?yàn)樽隽朔咒浗瑁簯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平呢
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做錯(cuò)了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會(huì)有余額?怎么平?
請(qǐng)問所有稅交了,應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方余額怎么平賬了
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長(zhǎng)期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?
@董孝彬老師 老師 我們是個(gè)體戶1-6月為定期定額戶,因第二季度開票超過30萬,被改為查賬征收交了1773.31元經(jīng)營(yíng)所得,請(qǐng)問第四季度要怎樣核算后經(jīng)營(yíng)所得稅不退也不繳
老師,一般一個(gè)公司的章程,是誰制定的?
老師,收購電影院是不是要看報(bào)表,要看報(bào)表那些問題呢
老師請(qǐng)問一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他的經(jīng)營(yíng)只有一個(gè)人開了一個(gè)小檔口,連續(xù)三個(gè)月申零申報(bào)工資,現(xiàn)在系統(tǒng)提示問他是不是離職,這種情況下還能繼續(xù)跟他零申報(bào)工資嗎?
請(qǐng)問老師,勞務(wù)公司的注冊(cè)資金還能降嗎?
我公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人生鮮日百超市。9月12號(hào)開的業(yè),到9月底營(yíng)業(yè)額是29萬多。 10月份的總營(yíng)業(yè)額也達(dá)20多萬。這樣第四個(gè)季度肯定要交增值稅,不能享受國(guó)家小規(guī)模的優(yōu)惠政策。 把生鮮部分的蔬菜水果或海鮮肉食,這些注冊(cè)個(gè)體戶以租賃的形式,分?jǐn)偝鋈???梢詥?/p>


這樣不就又要交稅了?本來小規(guī)模不要這樣做,以前會(huì)計(jì)這么做了不知咋弄
你好,這樣不交稅的,作為營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣所得稅,他也不需要交稅。
那老師這余額現(xiàn)在要做憑證沖掉嗎?
你好,不需要充的,這個(gè)已經(jīng)給你充平了
這樣這個(gè)一直在這里嘛
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 做這一個(gè)不就沒有啦。你要做進(jìn)去